實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)該是怎么樣的?

老師,公司去年錯(cuò)誤入賬,做了一筆分錄。今年要紅沖,是否涉及到以前年度損益調(diào)整?如何做賬務(wù)處理? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -10000 貸:其他應(yīng)付款-往來(lái) -10000
公司去年錯(cuò)誤入賬,做了一筆利息分錄。如果考慮到修改匯算清繳或者不修改匯算清繳;賬務(wù)處理怎么做? 原入賬分錄: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 負(fù)-10000 貸:其他應(yīng)付款-往來(lái) -10000
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒(méi)收到發(fā)票先入賬了,款也沒(méi)付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了,請(qǐng)問(wèn)我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理
公司執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,無(wú)收入上一年度少計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用,今年補(bǔ)記,借記:以前年度損益調(diào)整 貸記:應(yīng)付利息,除了做此分錄還需要做其他處理嗎?今年做上一年匯算清繳時(shí)不需要把這一部分費(fèi)用做調(diào)增?
老師,我們家在23年12月份預(yù)提了一筆借款利息90萬(wàn),對(duì)方的發(fā)票要在24年才能開來(lái),現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳,對(duì)方發(fā)票只開來(lái)了60萬(wàn),且后面的發(fā)票因?yàn)楦鞣N原因在五月份之前都開不了了。當(dāng)初入賬我做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方,暫估應(yīng)付款貸方,現(xiàn)在收到的60萬(wàn)利息發(fā)票,我沖預(yù)提時(shí)要怎么入賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄,另外剩下的無(wú)票的30萬(wàn),我會(huì)在所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)增繳納對(duì)應(yīng)的所得稅,這30萬(wàn)對(duì)應(yīng)的當(dāng)時(shí)預(yù)提的分錄要怎么處理,可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),貸方以前年度損益調(diào)整嗎,或者還有其他什么合適的辦法呢,請(qǐng)老師解答下,謝謝
老師,我們欠員工的款,只能走其他應(yīng)付款嗎,可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
老師您好,外貿(mào)公司阿里收款,便捷發(fā)貨,不報(bào)關(guān),國(guó)際運(yùn)費(fèi)可以對(duì)公付款開票嗎?
我們公司給主播刷流量,主播產(chǎn)生的收入我們?cè)購(gòu)闹邪盐覀兯⒌牧髁拷o扣除結(jié)算他們的收入,這樣可以嗎?有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
憑證一般是從下往上擺還是從上往下排?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票,增值稅可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師問(wèn)一下公司控股90% 個(gè)人占股10%,入股金額全部是公司打款,公司賬戶沒(méi)有錢了,入股金額大于認(rèn)繳出資了 ,要怎么做賬?
老師,22年收入做重復(fù)了一筆10多萬(wàn),現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)賬。
老師,公園的毛利率怎么算啊
老師個(gè)體工商戶也要成本票吧?
部門獎(jiǎng)金現(xiàn)金發(fā)放,怎么走流程,怎么做賬?


上面的分錄做多了嗎?
就相當(dāng)于重復(fù)做的
借其他應(yīng)付款借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),如果匯算清交,不調(diào)整。
如果修改匯算清繳,借其他應(yīng)付款貸,利潤(rùn)分配。