你好,還需要把? 以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤 今年做上一年匯算清繳時,費用需要按調(diào)整之后的金額填寫?

老師,公司去年錯誤入賬,做了一筆分錄。今年要紅沖,是否涉及到以前年度損益調(diào)整?如何做賬務處理? 借:財務費用-利息 -10000 貸:其他應付款-往來 -10000
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費和租賃費的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認證的,這個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費用里?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費和租賃費的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認證的,這個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費用里?
執(zhí)行企業(yè)會計準則,22年的費用如果沒有暫估入賬,23年匯算前取得發(fā)票,是不是需要需要納稅調(diào)減?收到發(fā)票時, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應付款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 22年的納稅調(diào)減和會計分錄正確嗎? 如果上面爭取的話,24年匯算23年的時候是否需要納稅調(diào)整?納稅調(diào)增的分錄怎么寫?
執(zhí)行企業(yè)會計準則,22年的費用如果沒有暫估入賬,23年匯算前取得發(fā)票,是不是需要需要納稅調(diào)減?收到發(fā)票時, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應付款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 22年的納稅調(diào)減和會計分錄正確嗎? 如果上面正確的話,24年匯算23年的時候是否需要納稅調(diào)增?納稅調(diào)增的分錄怎么寫?
老師我想問下C級納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會計法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請問下,在稅務登記方面要去做什么變更,以及在賬務處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務要增加什么類型的賬務處理才能完整。稅務申報又有什么調(diào)整嗎?
老師,請問勞務公司給總包方公司開具了勞務發(fā)票,而勞務報酬工人沒給勞務公司提供發(fā)票,這種情況下勞務公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計提稅費嗎,分錄怎么做,什么時候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
我公司投資資本6000萬注冊資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬的外債用于減資.請問要怎么做帳
我們的投資資本5000萬注冊資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬的外債用于減資.請問我會計要如何入賬?
老師,我們欠員工的款,只能走其他應付款嗎,可以走其他應收款貸方嗎
郭老師,我們給員工訂餐,公司出錢,每個月扣員工一餐5元,這個怎么做賬,要報個稅嗎
比如說我把去年少記的費用在今年1月份補記,借記:以前年度 貸記:應付利息 同時:借記利潤分配-未分配利潤 貸記:以前年度損益這樣子嗎?
你好,是的,是這樣的
那年度報表是按原來的報還是調(diào)整過后的報呢?還是就匯算清繳時按調(diào)整的數(shù)據(jù)報
你好,年度報表是按調(diào)整過后的報。
好的,老師
祝你學習愉快,工作順利?
謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?