你好,對方不肯開紅字發(fā)票嗎,本身稅率不對,對方也不能抵扣的。存在查賬風(fēng)險
您好,2020年6月1號之前公司屬于一般納稅人,6月1號以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個點的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財務(wù)操作失誤,五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅,請問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個事?還是說自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
老師,單位的旅店業(yè),上個月增值稅專用發(fā)票稅率開成5%,沒作廢,叫客戶退回,這個月財務(wù)是已經(jīng)認(rèn)證,不肯開紅字沖怎么辦
請問供應(yīng)商有個發(fā)票給我們,章蓋錯了,蓋的財務(wù)專用章,我退回去了叫他們重開的,他們到現(xiàn)在還沒重開,發(fā)票認(rèn)證平臺上還有這張票,怎么辦?那個票是11月29號開的,我退回去過月了他們不好作廢,只能沖紅。我現(xiàn)在該怎么做?
老師,稅務(wù)局上月代開的發(fā)票作廢,這個月紅沖票也回來了。代開時候稅已經(jīng)預(yù)繳,我要重新開一張一樣的,那原來這個稅怎么辦? 是申請退稅再重新開票預(yù)繳?還是不用退稅,直接用新開的這個票抵呢?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
嗯,打了好幾個電話都不接,
你好,與對方的法人溝通一下。
只有幾十塊錢他們肯定不想麻煩
如果已經(jīng)抵扣的話想沖紅的話,必須對方給你們開紅字發(fā)票信息表。