同學(xué)你好, 1.還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票先不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),把收到的款先做預(yù)收賬款,等開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再記收入和應(yīng)交稅費(fèi) 2.沖銷(xiāo)分錄,老師沒(méi)有明白,你要問(wèn)的是什么業(yè)務(wù)的沖銷(xiāo)分錄
老師#提問(wèn),假如購(gòu)方已付款,但是還么沒(méi)有收到專(zhuān)用發(fā)票,記賬的時(shí)候不能記入應(yīng)交稅費(fèi),而是記入成本?還一個(gè)問(wèn)題是,問(wèn)呢坐一些賬務(wù)沖銷(xiāo)的分錄?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師 一般納稅人 收到一張全額發(fā)票,可是就付了一部分款項(xiàng) 后期每月付部分 收到一張抵扣聯(lián)發(fā)票 記賬聯(lián)沒(méi)有收到 要全部付清才給記賬聯(lián)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)抵扣聯(lián)可以抵扣嗎 分錄還怎么寫(xiě) 沒(méi)有記賬聯(lián)可以做成本嗎 增值稅可以全部抵扣嗎 什么時(shí)候進(jìn)入成本? 這個(gè)固定資產(chǎn)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)呢
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司已經(jīng)預(yù)收客戶(hù)的貨款,假設(shè)是10萬(wàn)元,銀行已入賬:含稅不含運(yùn)費(fèi)的,然后貨已經(jīng)發(fā)給客戶(hù)了,借方登記應(yīng)收賬款,貸方登記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),然后沖掉預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,發(fā)貨就沖銷(xiāo)掉預(yù)收款了,但是運(yùn)費(fèi)還沒(méi)跟物流結(jié)算,運(yùn)費(fèi)暫時(shí)是我公司支付,怎么把運(yùn)費(fèi)沖掉客戶(hù)的預(yù)收款如何入賬
老師好!我們是服裝加工企業(yè),之前曾預(yù)付了外發(fā)加工費(fèi),我記賬時(shí)是:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。本月收入過(guò)高而成本太低,因此我想把預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),如果我本月計(jì)提制造費(fèi)用,是不是應(yīng)該沖銷(xiāo)以前的預(yù)付賬款?借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。請(qǐng)問(wèn)老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
老師好!請(qǐng)耐心看完我以下問(wèn)題陳述, 服裝加工企業(yè),之前曾預(yù)付了外發(fā)加工費(fèi),我記賬時(shí)是:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。本月收入過(guò)高而成本太低,因此我想把預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),如果我本月計(jì)提制造費(fèi)用,是不是應(yīng)該沖銷(xiāo)以前的預(yù)付賬款?借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。請(qǐng)問(wèn)老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢(xún)本季度累計(jì)開(kāi)具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢(xún)統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢(qián),沒(méi)有到個(gè)人賬戶(hù),怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開(kāi)票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒(méi)有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒(méi)有入賬,是購(gòu)買(mǎi)原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車(chē)12000的租車(chē)協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師,是這種的沖銷(xiāo)。我太不明白這種沖銷(xiāo)原理,有的都在借方或是貸方。而不是一借一貸。
沖銷(xiāo)分錄,一般都是按原來(lái)的分錄的方向做負(fù)數(shù),而不是做相反的方向,是為了讓明細(xì)賬里更清晰的反映合計(jì)數(shù),如你的圖片里是沖銷(xiāo)制造費(fèi)用水費(fèi),假如水費(fèi)明細(xì)上是10萬(wàn),如果做貸方?jīng)_銷(xiāo)這8.69萬(wàn),對(duì)整體結(jié)果是一樣的,但是在制造費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)前,看制造費(fèi)用水費(fèi)發(fā)生額(借方)就是10萬(wàn),實(shí)際應(yīng)該是10-8.69萬(wàn),需要手動(dòng)從借方合計(jì)里把這個(gè)8.69萬(wàn)減掉,而如果做借方負(fù)數(shù),直接就可以看出合計(jì)是1.31萬(wàn)(10萬(wàn)—8.69萬(wàn))了,做借方負(fù)數(shù)和貸方結(jié)果是一樣的,只是為了看帳更方便,清晰
老師,真的很感謝你的詳細(xì)解讀。明白了
不客氣,幫到你就好,滿(mǎn)意記得好評(píng)哦