你好 其實(shí)這個(gè)應(yīng)該是 原來你們做的是價(jià)稅合計(jì)的暫估 沒有把增值稅踢出來了 。 所以做的借原材料-暫估 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 。現(xiàn)在收到發(fā)票就是做 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸原材料-暫估
怎么暫估入庫(kù)后,無票,紅字沖銷,怎么余額不為0?成本也要做紅字沖銷嗎?
老是 會(huì)發(fā)票沖銷暫估不是紅字沖銷嘛 怎么還做正常的暫估入賬?
老師,暫估的原材料,跨年怎么沖銷,是紅字沖銷嗎
原材料月底暫估入賬,等發(fā)票到時(shí),不管暫估時(shí)候跟發(fā)票是不是一致,都應(yīng)該把之前暫估的紅字沖銷,在按照發(fā)票做一筆正確的是吧
老師,2023年代理記賬暫估了100多萬商品,這里面有很多在2023年已經(jīng)入庫(kù)且收到發(fā)票了,收到發(fā)票后他們還是還是正常入庫(kù)入賬的,但是代賬沖銷暫估和庫(kù)存,導(dǎo)致庫(kù)存大,暫估也大。我在2024年是否直接沖銷暫估就可以呢?
收到上海公司付給發(fā)中介服務(wù)費(fèi)50萬如果采用自然人代開的話怎么操作,稅務(wù)籌劃
老師個(gè)人車出租,車主是誰就由誰開票是嗎?
老師,您好,公司購(gòu)買的辦公樓如果不出租經(jīng)營(yíng)也不用,需要交房產(chǎn)稅嗎
老師,我們是建筑公司,工地上買的鍋碗瓢盆等廚房用品,是要計(jì)入到福利費(fèi)里嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),憑證怎么做
老師個(gè)體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致了,
500萬元以下,購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,購(gòu)入舊設(shè)備能享受嗎?
你好老師 我是做電商的 每個(gè)月的開出去發(fā)票很少比如我這個(gè)月銷售貨物3萬元 有兩萬八是不要票的 還有2千元開發(fā)票 可能要開二三十個(gè)不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請(qǐng)問這個(gè)賬怎么做 分錄怎么做
開發(fā)票技術(shù)服務(wù)的大類屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師個(gè)體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致了,