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老是 會(huì)發(fā)票沖銷暫估不是紅字沖銷嘛 怎么還做正常的暫估入賬?

老是 會(huì)發(fā)票沖銷暫估不是紅字沖銷嘛 怎么還做正常的暫估入賬?
2020-08-21 12:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-21 12:37

你好 其實(shí)這個(gè)應(yīng)該是 原來你們做的是價(jià)稅合計(jì)的暫估 沒有把增值稅踢出來了 。 所以做的借原材料-暫估 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 。現(xiàn)在收到發(fā)票就是做 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸原材料-暫估

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你好 其實(shí)這個(gè)應(yīng)該是 原來你們做的是價(jià)稅合計(jì)的暫估 沒有把增值稅踢出來了 。 所以做的借原材料-暫估 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 。現(xiàn)在收到發(fā)票就是做 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸原材料-暫估
2020-08-21
你好 暫估的多 是按發(fā)票金額沖暫估,要是暫估的少就全額沖了,按發(fā)票和收到的庫(kù)存入賬?
2021-07-12
你好,暫估入庫(kù)之后收到發(fā)票嗎?
2020-03-18
對(duì),沒錯(cuò)的,是這么做賬的,成本不用沖銷的。
2024-05-29
你好,月初需要沖銷暫估
2020-11-10
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