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原材料月底暫估入賬,等發(fā)票到時(shí),不管暫估時(shí)候跟發(fā)票是不是一致,都應(yīng)該把之前暫估的紅字沖銷,在按照發(fā)票做一筆正確的是吧

2021-07-12 20:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-12 20:13

你好 暫估的多 是按發(fā)票金額沖暫估,要是暫估的少就全額沖了,按發(fā)票和收到的庫(kù)存入賬?

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你好 暫估的多 是按發(fā)票金額沖暫估,要是暫估的少就全額沖了,按發(fā)票和收到的庫(kù)存入賬?
2021-07-12
你好 對(duì)的 你可以直接應(yīng)付帳款-xx公司
2020-10-26
你好 嗯是的 是這樣來(lái)理解的。 先紅沖暫估 在按發(fā)票做一遍。
2020-09-23
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
2021-07-27
暫估的分錄對(duì)。紅沖時(shí)收到發(fā)票,在紅沖 做原來(lái)相反分錄。
2021-10-29
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