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4月份來得是普票,做賬的時候按照專票錄的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是不含稅金額,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)問題,成本少結(jié)轉(zhuǎn)稅額,怎么解決,是把之前4月份的憑證沖了重做,還是直接做進項稅轉(zhuǎn)出?

2020-08-18 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-18 17:34

您好,兩種方法都可以,最方便的是原來的反沖,重新做

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您好,兩種方法都可以,最方便的是原來的反沖,重新做
2020-08-18
您好 請問4月收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-09-11
小規(guī)模期間你們有收入的話不允許抵扣,需要做進項轉(zhuǎn)出。
2021-11-08
借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款, 5月份借其貸應(yīng)付款 貸管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2024-06-06
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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