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老師,我們公司是勞務(wù)派遣的公司,之前是小規(guī)?,F(xiàn)在升為一般納稅人,差額征稅的時(shí)候?qū)S冒l(fā)票如何填報(bào)附表三和附表一的第12列。

2020-08-18 10:30
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-18 15:56

你好,扣除額成本額填寫在成本那欄就可以的,附表一針對對應(yīng)的稅率填寫收入

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你好,扣除額成本額填寫在成本那欄就可以的,附表一針對對應(yīng)的稅率填寫收入
2020-08-18
同學(xué)你好 這個(gè)你問問你們專管員怎么操作,各地不一樣的要求,有的地方是按照之前的申報(bào)然后異常了找專管員
2020-09-09
你好,附表三待扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫,然后附表一,它是自動(dòng)取出。
2023-08-08
你好,目前他兩個(gè)的政策基本上是一樣的,差額計(jì)稅都是5%的 如果是一般納稅人、小型微利企業(yè)和小規(guī)模的六稅兩費(fèi)都可以減半,所得稅稅率,只要是小型微利企業(yè)都是一樣的。
2022-05-17
同學(xué)你好 不是差額納稅也要填寫附表,填寫1%的那個(gè)
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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