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以前年度股東以公司名義買了一臺車(有發(fā)票)。我現(xiàn)在應該以固定資產(chǎn)現(xiàn)值入帳嗎?然后是股東買的,其他應付款也是以固定資產(chǎn)現(xiàn)值計算嗎?

2020-08-15 21:24
答疑老師

齊紅老師

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2020-08-15 21:25

是的,做固定資產(chǎn),根據(jù)發(fā)票做賬貸其他應付款

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快賬用戶3252 追問 2020-08-15 21:37

金額呢?金額只能以固定資產(chǎn)現(xiàn)值嗎?比如說原值40萬,現(xiàn)值30萬現(xiàn)在固定資產(chǎn)我去添加以30萬添加。但是車輛是股東買的,我可以其他應付款40萬嗎?主要是我們才發(fā)現(xiàn)這個固定資產(chǎn),也不太想調以前的賬目。

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齊紅老師 解答 2020-08-15 21:38

這個根據(jù)發(fā)票這個40萬做借固定資產(chǎn),

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齊紅老師 解答 2020-08-15 21:38

你看發(fā)票上面多少,沒有折舊補上,借以前年度損益調整,貸累計折舊,借未分配利潤 貸以前年度損益調整

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快賬用戶3252 追問 2020-08-15 21:41

我們是小企業(yè)會計準則,就沒有以前年度損益調整這個科目。之前年度一直走的核定征收,所以折舊不影響我們的企業(yè)所得稅。我就是想知道其他應付款我只能以現(xiàn)值金額計算嗎?不能以原值金額其他銀行付款嗎?

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快賬用戶3252 追問 2020-08-15 21:41

我明白了。好像不能這樣,這樣跟固定資產(chǎn)就沒有對應關系了

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齊紅老師 解答 2020-08-15 21:53

不是這個是原值做賬 以前年度折舊折舊做借未分配利潤 貸累計折舊

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是的,做固定資產(chǎn),根據(jù)發(fā)票做賬貸其他應付款
2020-08-15
你好??梢缘模瑳_減他的借款
2020-12-15
你好,證書在你單位的名下嗎?如果是的話可以。
2023-05-26
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支。
2022-02-23
您好,那車子行駛證所有權是誰的啊
2023-06-20
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