是的,做固定資產(chǎn),根據(jù)發(fā)票做賬貸其他應付款
2018年購買的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開了,錢沒付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費26000 貸:其他應付款26000 然后這筆錢去年結余了,今天撥下來以后 借:其他應付款26000 貸:財政應返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應該是什么科目
以前年度股東以公司名義買了一臺車(有發(fā)票)。我現(xiàn)在應該以固定資產(chǎn)現(xiàn)值入帳嗎?然后是股東買的,其他應付款也是以固定資產(chǎn)現(xiàn)值計算嗎?
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時還是實繳制股份,公司股東通過財務公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉進過公司賬戶計入實收資本(農(nóng)行/公司運營時農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會計根據(jù)實際情況調賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務,使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計入股東A名下,貸其他應付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業(yè)務把他的賬調過來?因為現(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應付款的
老師你好,公司買了一輛二手車,已收到二手車銷售發(fā)票,車款是股東直接支付的(在公司有借款)。分錄: 借:固定資產(chǎn)-汽車 貸:其他應收款-XX股東 這樣可以嗎?
學校改造工程已竣工決算,以決算價入固定資產(chǎn)。還有部分欠付工程款也已列固定資產(chǎn),然后掛在其他應付款,我是借,固定資產(chǎn),貸,其他應付款。現(xiàn)在要用以前年度撥來的項目資金支付,但在年終已轉入累計盈余,分錄要怎么記?預算會計又要怎么記?
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。企業(yè)有為員工交意外保險,這筆費用由單位承擔,怎么做賬?
冷鏈服務公司一定要辦理道路運輸許可證嗎?
關聯(lián)公司之間借款,需要按貸款服務繳納增值稅嗎?免稅的適用于什么情況
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。收到工信局工業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)能提升獎補資金,這怎么做賬?科目是怎么設立的?
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-老板
老師你好,企業(yè)正常經(jīng)營一家塑料貿易企業(yè),一般納稅人,后又注冊一家新公司,部分銷售在新公司過賬(上月銷售額700w左右),但新公司沒有員工,也不發(fā)放工資,是不是在稅務上來說不太好?建議什么樣的策略?
老師你好,看以前會計做的賬,這個分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費合理不
扣減土地價款抵減的銷項稅額,在確認土地增值稅應稅收入上怎么使用???
老師好,企業(yè)貸款讓我把內賬做漂亮用來貸款,這個應該怎么做,沒有思路;還有一點就是一直以來內賬都是不能對外的,這家企業(yè)以前都沒做內賬,只做外賬,現(xiàn)在這個內賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
金額呢?金額只能以固定資產(chǎn)現(xiàn)值嗎?比如說原值40萬,現(xiàn)值30萬現(xiàn)在固定資產(chǎn)我去添加以30萬添加。但是車輛是股東買的,我可以其他應付款40萬嗎?主要是我們才發(fā)現(xiàn)這個固定資產(chǎn),也不太想調以前的賬目。
這個根據(jù)發(fā)票這個40萬做借固定資產(chǎn),
你看發(fā)票上面多少,沒有折舊補上,借以前年度損益調整,貸累計折舊,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
我們是小企業(yè)會計準則,就沒有以前年度損益調整這個科目。之前年度一直走的核定征收,所以折舊不影響我們的企業(yè)所得稅。我就是想知道其他應付款我只能以現(xiàn)值金額計算嗎?不能以原值金額其他銀行付款嗎?
我明白了。好像不能這樣,這樣跟固定資產(chǎn)就沒有對應關系了
不是這個是原值做賬 以前年度折舊折舊做借未分配利潤 貸累計折舊