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年末結(jié)轉(zhuǎn) 手動(dòng)寫(xiě)的分錄 有哪些

2025-11-10 03:43
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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齊紅老師 解答 2025-11-10 06:05

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2025-11-10
① 月末需手寫(xiě)錄入的會(huì)計(jì)科目分錄 多為需人工判斷、按實(shí)際業(yè)務(wù)歸集分配的非固定分錄,核心是 “需人為計(jì)算或確認(rèn)金額 / 歸屬”,常見(jiàn)如下: 成本歸集與結(jié)轉(zhuǎn)(如制造業(yè)): 借:生產(chǎn)成本 —— 直接材料 / 直接人工 貸:原材料 / 應(yīng)付職工薪酬(歸集生產(chǎn)直接成本) 借:生產(chǎn)成本 —— 制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用(分配間接制造費(fèi)用,需按工時(shí) / 產(chǎn)量等計(jì)算分配率) 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本(結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本,需按完工產(chǎn)量核算) 損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)(若系統(tǒng)未預(yù)設(shè)全部): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入 / 營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn)(結(jié)轉(zhuǎn)收入類) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 / 其他業(yè)務(wù)成本 / 銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 / 財(cái)務(wù)費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外支出(結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用成本類,需先確認(rèn)各科目金額無(wú)誤) 稅費(fèi)計(jì)提(需按計(jì)稅依據(jù)計(jì)算): 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交城建稅 / 教育費(fèi)附加(按增值稅 / 消費(fèi)稅計(jì)算) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅(按利潤(rùn)總額或應(yīng)納稅所得額計(jì)算) ② 月末點(diǎn)擊 “結(jié)轉(zhuǎn)” 自動(dòng)生成的會(huì)計(jì)科目分錄 多為系統(tǒng)預(yù)設(shè)規(guī)則、金額可自動(dòng)取數(shù)的固定分錄,無(wú)需人工計(jì)算,常見(jiàn)如下: 固定資產(chǎn)折舊:系統(tǒng)按預(yù)設(shè)折舊方法(年限平均法等)和原值 / 殘值 / 年限,自動(dòng)生成: 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 / 生產(chǎn)成本 —— 制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 無(wú)形資產(chǎn)攤銷:系統(tǒng)按預(yù)設(shè)攤銷年限,自動(dòng)生成: 借:管理費(fèi)用 / 其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)攤銷 工資 / 社保計(jì)提(若工資表已錄入系統(tǒng)):系統(tǒng)按工資表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成: 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 / 生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 / 社保(單位部分) 損益類科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)(若系統(tǒng)開(kāi)啟 “自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益” 功能):系統(tǒng)自動(dòng)取所有收入 / 費(fèi)用科目余額,生成: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等(所有收入類科目余額) 貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等(所有費(fèi)用成本類科目余額) ③ 年末需手寫(xiě)錄入的會(huì)計(jì)科目分錄 多為年末特殊業(yè)務(wù)、需人工核對(duì)或決策的分錄,核心是 “年度收尾專屬處理”,常見(jiàn)如下: 本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配: 盈利時(shí):借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 虧損時(shí):借:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 利潤(rùn)分配相關(guān)(需按股東會(huì)決議): 提取盈余公積:借:利潤(rùn)分配 —— 提取法定盈余公積 / 任意盈余公積 貸:盈余公積 —— 法定盈余公積 / 任意盈余公積 宣告分配股利:借:利潤(rùn)分配 —— 應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利 利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配 —— 提取法定盈余公積 / 應(yīng)付現(xiàn)金股利 壞賬準(zhǔn)備 / 減值準(zhǔn)備調(diào)整(年末需重新評(píng)估): 補(bǔ)提壞賬:借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備(按年末應(yīng)收賬款余額重新計(jì)算應(yīng)計(jì)提金額,調(diào)整差額) 補(bǔ)提資產(chǎn)減值:借:資產(chǎn)減值損失 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 / 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(年末對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試后調(diào)整) 遞延所得稅調(diào)整(需按年末暫時(shí)性差異計(jì)算): 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債(或反向分錄,按應(yīng)納稅暫時(shí)性差異調(diào)整) ④ 年末點(diǎn)擊 “結(jié)轉(zhuǎn)” 自動(dòng)生成的會(huì)計(jì)科目分錄 多為系統(tǒng)預(yù)設(shè)年度固定規(guī)則、基于日常數(shù)據(jù)自動(dòng)取數(shù)的分錄,常見(jiàn)如下: 年末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) “本年利潤(rùn)”(若系統(tǒng)開(kāi)啟年度結(jié)轉(zhuǎn)功能):系統(tǒng)自動(dòng)取全年 “本年利潤(rùn)” 科目余額,生成: 借:本年利潤(rùn)(全年累計(jì)盈利) 貸:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) (或反向分錄,若虧損) 固定資產(chǎn) / 無(wú)形資產(chǎn)年末累計(jì)折舊 / 攤銷:同月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)邏輯,系統(tǒng)按全年折舊 / 攤銷規(guī)則,自動(dòng)生成年末最后一筆折舊 / 攤銷分錄(與月末分錄一致,無(wú)需額外調(diào)整) 應(yīng)交稅費(fèi)年末結(jié)轉(zhuǎn)(部分系統(tǒng)支持):系統(tǒng)自動(dòng)將 “應(yīng)交稅費(fèi)” 下明細(xì)科目(如應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng) / 進(jìn)項(xiàng))余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅”,生成: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅(差額,若為貸方則為應(yīng)繳稅額)
2025-09-01
結(jié)轉(zhuǎn)的話,就是將你的損益類轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了。
2021-04-08
你好,計(jì)提盈余公積了嗎
2022-01-11
借,X收入 貸,X支出 X凈資產(chǎn) 你這個(gè)每一個(gè)期末直接將相關(guān)的收入支出結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)就可以了。每一個(gè)期末在相關(guān)的收入支出結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)。計(jì)提的話,通常是有一些發(fā)生的費(fèi)用還沒(méi)有支付,就要給他計(jì)提出來(lái)。那如果說(shuō)你是公立幼兒園的話,你只需要申報(bào)一些附加稅就可以了,比如說(shuō)印花稅。
2021-02-23
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