你好,就是開具發(fā)票與不開票相比,額外加收的點數(shù)的意思
老師,給客戶提供了代理的同時贈送了她們禮品,禮品采購進(jìn)來是13個點的,客戶要求給她們個人開票,我們贈送的禮品需要視同銷售是吧,現(xiàn)在有問題的是,我們需要給客戶開票要開多少個點的呢
老師,剛客戶問我,如果我們給她開票,要收她幾個點,啥意思
老師,客戶是個體戶,她當(dāng)時開戶沒弄公章,現(xiàn)在老板著急要付款給她,我讓發(fā)公戶給我,她沒有,讓她出具委托收款蓋章,她也沒有。但是個體戶經(jīng)營者是她本人名字,也用這個個體戶給我們開票了,我可以公戶轉(zhuǎn)賬她個人銀行卡嗎?
老師,商貿(mào)性質(zhì)企業(yè),老板問我給客戶開幾個點的票?這是啥意思啊
老師,想問下,我們和聯(lián)通的月結(jié)單,比如我們付153.23元,她們開票開了153.21,差幾分錢,這個需要她們重開嗎,她們說正常現(xiàn)象,如果不重新開票,我怎么入賬呢
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
我是小規(guī)模,我們可以開專票,我開發(fā)票給對方,我們涉及到是增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,要這么和對方算嗎
你好,是的,是這樣的
我怎么和老板說,增值稅3個點,附加稅是12,企業(yè)所得稅25嗎
你好,增值稅3%,附加稅是增值稅12%或者10%,企業(yè)所得稅是按實際稅負(fù)率(比如1%)計算,而不是按稅法規(guī)定的稅率 那綜合就是=3%*(1%2B12%)%2B1%=4.36%
稅負(fù)率就是收入減成本后,按25交的所得稅,這個所得稅占收入的比重就是稅負(fù)率嗎
你好,所得稅納稅金額占收入的比例,就是所得稅稅負(fù)率
好的,謝謝老師,
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
一般稅負(fù)率是保持在多少
老師,小規(guī)?,F(xiàn)在是減半收附加稅嗎,執(zhí)行到什么時候呢
你好,這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考
哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝