按實(shí)際支付金額入賬即可。
老師,想問(wèn)一下,我們公司跟對(duì)方公司對(duì)賬時(shí),對(duì)方發(fā)現(xiàn)他們少收了去年的一張空調(diào)保養(yǎng)費(fèi)票,讓我們重新開(kāi),我說(shuō)把記賬聯(lián)復(fù)印蓋章給她,可是對(duì)方不要,這是為什么呢?
有客戶2019年12月份現(xiàn)金支付了1000元,我們也開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在2020年9月聯(lián)系我們,說(shuō)之前是現(xiàn)金支付我們,不是通過(guò)他們對(duì)公賬戶支付,想讓我們把這1000元還給他們, 他們?cè)僦匦峦ㄟ^(guò)對(duì)公賬戶付款。 1.請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎? 2.如果可以,我們應(yīng)該做賬? 3.發(fā)票是2019年開(kāi)的,如果可以這樣操作,發(fā)票怎么辦?需要作廢,重新開(kāi)嗎?
老師你好,我們抖店,我們銷售100.元,平臺(tái)給消費(fèi)者補(bǔ)貼200.元,顧客實(shí)付80元,這100元直接到我們公司賬上了,但是平臺(tái)讓我們給她開(kāi)200元發(fā)票,可是之前的收入我已經(jīng)做賬100了,現(xiàn)在又有200發(fā)票怎么做分錄,如果在做收入分錄怎么不就重復(fù)了么
老師您好,想請(qǐng)問(wèn)下2022年12月收到委托對(duì)方物流公司的發(fā)票2萬(wàn)元,現(xiàn)在實(shí)際發(fā)生的運(yùn)費(fèi)是1.98萬(wàn),而且之前2萬(wàn)已經(jīng)開(kāi)票了,需要他們退回來(lái)0.02萬(wàn),我要求他們紅沖發(fā)票重新開(kāi)具,但是對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)要我們這邊開(kāi)0.02萬(wàn)的發(fā)票給她,她說(shuō)我們收的款,我們開(kāi)發(fā)票,老師,這樣不合理吧,怎么收到退回的運(yùn)費(fèi)要我們開(kāi)票的呢
我們開(kāi)了專票給對(duì)方,也已經(jīng)寄出,快遞也送到了,但是對(duì)方讓快遞放到他們的門衛(wèi)室,現(xiàn)在票不見(jiàn)了,回來(lái)找我們,我們說(shuō)復(fù)印兩份記賬聯(lián)蓋章給她們?nèi)胭~抵扣,但是她們不同意,想問(wèn)下還有什么辦法嗎?然后我們說(shuō)讓對(duì)方寫個(gè)重開(kāi)證明蓋章給我們,我們用這個(gè)證明做附件去沖紅之前的發(fā)票,再重新開(kāi)給他們,這樣的方式,可以嗎?還是說(shuō)一定要去掛失發(fā)票,但是我們的記賬聯(lián)還在啊
老師,我想問(wèn)下如果一家制造型企業(yè)。老板問(wèn)我們開(kāi)票需要幾個(gè)稅點(diǎn),那我們應(yīng)該怎么去計(jì)算
出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單出口日期所屬月份申報(bào)收入,然后需要該報(bào)關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報(bào)退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿(mào)公司,客人美金轉(zhuǎn)我們對(duì)公帳上,老板說(shuō)幫他忙讓出納把人民幣私卡轉(zhuǎn)回去了,怎么處理呢?
旅游的進(jìn)項(xiàng)票在什么時(shí)候是可以抵扣的?
我22年1月份有一筆支付稅費(fèi),忘了計(jì)提,然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有余額,現(xiàn)在怎么平賬啊
老師,簽訂的倉(cāng)儲(chǔ)合同,貨主需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒(méi)有老師不用回復(fù)
老師計(jì)劃成本的差異率是每次都需要生新計(jì)數(shù)嗎,還是只計(jì)算一次就可以
老師你好我們每個(gè)月15號(hào)之前申報(bào)工資薪金,比如6月15申報(bào)5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,還是?謝謝
發(fā)票差的金額呢
不理會(huì)了,只有幾分錢,可能后面月份發(fā)票會(huì)有多開(kāi)幾分錢