同學(xué)你好 開票一般納稅人13% 小規(guī)模3%

老師,給客戶提供了代理的同時(shí)贈送了她們禮品,禮品采購進(jìn)來是13個(gè)點(diǎn)的,客戶要求給她們個(gè)人開票,我們贈送的禮品需要視同銷售是吧,現(xiàn)在有問題的是,我們需要給客戶開票要開多少個(gè)點(diǎn)的呢
老師,您好,咨詢您個(gè)問題,給客戶銷售了物品A,贈送了物品B,但是合同中沒有提現(xiàn)贈送的物品,開發(fā)票的時(shí)候需要在發(fā)票中提現(xiàn)贈送的物品B嗎
你好老師,我們貼著自己logo的禮品贈送給客戶,要開發(fā)票,還得另外出9個(gè)點(diǎn)兒,才能給專票。 我禮品當(dāng)宣傳費(fèi),是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了 如果我抵扣進(jìn)項(xiàng)是不是還得銷售時(shí)再開發(fā)票,又得交13個(gè)點(diǎn)兒
你好老師,我們貼著自己logo的禮品贈送給客戶,要開發(fā)票,還得另外出9個(gè)點(diǎn)兒,才能給專票。 我禮品當(dāng)宣傳費(fèi),是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了 如果我抵扣進(jìn)項(xiàng)是不是還得銷售時(shí)再開發(fā)票,又得交13個(gè)點(diǎn)兒
老師你好,有個(gè)問題想咨詢,就是供應(yīng)商贈送一批贈品,我們不用給錢的所以供應(yīng)商是沒有票給我們的。但是我們拿這批贈品賣給客戶,客戶要我們開票,這種情況我們沒有進(jìn)項(xiàng)可以開票給客戶嗎
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


我們分兩種情況,如果客戶需要禮包,我們就服務(wù)費(fèi)高些,如果客戶不需要禮包,就給他們優(yōu)惠,然后比如客戶給我們打了1000萬塊,這個(gè)是要禮包的情況的,我們這1萬塊是開6個(gè)點(diǎn)跟13個(gè)點(diǎn)的票嗎
禮品和代理費(fèi)分開開具 不然會被視同銷售 按照禮品售價(jià)交增值稅
但是我們主營是代理服務(wù)費(fèi),禮品的話是從外面采購回來的,還有一個(gè)問題就是我們的禮品我們做了價(jià)格包裝,如果禮品跟服務(wù)費(fèi)開,客戶就知道我們的采購禮品的價(jià)格啦
按照會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,公允價(jià)值進(jìn)行拆分嘛 比如服務(wù)30元,禮品1元 禮品的價(jià)值就是30*1/31 因?yàn)槎Y品你們不收費(fèi)