你好,是的,處理沒錯
老師 您好,滯納金入賬 我直接這樣做分錄可以嗎? 借:增值稅 附加稅 印花稅 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款
稅收滯納金分錄是不是借營業(yè)外支出貸銀行存款阿?
老師晚上好:計提 :借 管理費用-滯納金 貸 營業(yè)外支出-稅收滯納金 交納: 借 營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸 銀行存款 請問老師,這樣計提對嗎?管理費用滯納金對嗎?為什么不對勁?謝謝
老師,補交20年無票銷售5000元產生的稅收滯納金正常記入營業(yè)外支出,分錄這么做是否正確 借:以前年度損益調整 貸:營業(yè)外支出 繳納滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
老師,上一年的營業(yè)外支出的納稅調整該如何做? 借:營業(yè)外支出--稅收滯納金 53550 貸:銀行存款 53550
聯合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產轉讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內賬當天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應收賬款好,因為最終應收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預收比較好,因為最終預收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統嗎
老師,做銀行賬,一般用預收賬款增加好,還是應收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應收賬款未達到賬項嗎直接根據全月的收入小票做應收賬款(待清算),貸主營業(yè)務收入,然后再根據當月銀行收款做借銀行存款貸應收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應付款,公司一直沒有收入,到現在收入是0元,現在要注消,這個其他應付款要怎么辦?用不用轉到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務服務部個體工商戶,雇工人給人家農牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?