您好 貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字 貸 其他應(yīng)付款 貸方藍(lán)字

老師,請(qǐng)問(wèn)之前向其他公司的借款,代賬公司做在應(yīng)付賬款下,后面應(yīng)該怎么處理?
我們公司之前向老板的其他公司借款100萬(wàn),我入期初的時(shí)候入了應(yīng)付賬款,是不是應(yīng)該入其他應(yīng)付款的,現(xiàn)在怎么處理
以個(gè)人名義借給公司錢(qián),之前已經(jīng)做了其他應(yīng)付賬款。后邊購(gòu)買了設(shè)備,開(kāi)了公司的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下之前的其他應(yīng)付賬款怎樣沖銷?
老師您好 請(qǐng)問(wèn)我們公司變更法人 然后之前法人借給公司的借款 賬面上是其他應(yīng)付款-法人 那變更了之后 要怎么做賬呢 其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)移到新法人名下嗎 還是保持不變
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司的員工先借款,然后他在公司做了一個(gè)小工程,他拿一張勞務(wù)票來(lái)沖賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么處理,之前借款用的是其他應(yīng)付款科目
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司。現(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說(shuō)別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開(kāi)的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢(qián)
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說(shuō)他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫(xiě)的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開(kāi)給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)票專票+普票開(kāi)票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過(guò)30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開(kāi)普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


直接把余額表現(xiàn)在的所有金額,一次性紅字和藍(lán)字,可以嗎
直接把余額表現(xiàn)在的所有金額,一次性紅字和藍(lán)字,可以
那我摘要怎么填呢
摘要可以寫(xiě) 入賬科目用錯(cuò) 調(diào)整科目
謝謝老師
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