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老師,賬上應(yīng)交增值稅借方余額48萬,和稅表上余額差1000元,賬上多,實際稅表上少1000,我咋調(diào)

2020-08-11 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-11 11:30

同學(xué),您好,這個不能隨便調(diào)整,要找到原因的,因為1000元金額不小。

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快賬用戶3360 追問 2020-08-11 11:32

800的差額,時間太長了找不到原因啊

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齊紅老師 解答 2020-08-11 11:32

同學(xué),您好,那就先放著吧,這個不能調(diào)整的。

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快賬用戶3360 追問 2020-08-11 11:33

啊,印花稅借方還有余額20000多啥意思

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齊紅老師 解答 2020-08-11 11:35

同學(xué),這個不清楚了,需要追蹤之前的業(yè)務(wù)。

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快賬用戶3360 追問 2020-08-11 11:36

老師印花稅借方有余額表示啥

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齊紅老師 解答 2020-08-11 11:37

同學(xué),您好,這個是應(yīng)交稅費-印花稅嗎?

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快賬用戶3360 追問 2020-08-11 11:37

是的 是的 老師

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齊紅老師 解答 2020-08-11 11:42

同學(xué),這個應(yīng)該是多繳納了,或是沒有計提,只繳納形成的,所以你要關(guān)注他貸方是否有數(shù)據(jù),這個借方形成的憑證都有哪些原因。

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快賬用戶3360 追問 2020-08-11 11:43

嗯嗯是一直都沒計提應(yīng)該咋辦,印花稅不是不用計提嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-11 11:45

同學(xué),您好,現(xiàn)在的政策可以直接繳納借附加,貸印花稅。

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快賬用戶3360 追問 2020-08-11 11:46

那之前的印花稅余額沒計提導(dǎo)致的應(yīng)該咋辦,

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齊紅老師 解答 2020-08-11 11:48

同學(xué),這個不清楚了,因為你金額較大了,如果做到附金附加都會影響到當(dāng)期的利潤,所以建議你針對這個問題再在平臺咨詢一下其他老師。

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同學(xué),您好,這個不能隨便調(diào)整,要找到原因的,因為1000元金額不小。
2020-08-11
同學(xué)你要看之前是帳做錯了還是申報表申報錯了,知道問題在哪里才知道怎么更改
2022-06-13
同學(xué)你好 為啥會有差額 勾選了進項沒有做嗎
2024-05-08
你除了未交增值稅銷項進項進項轉(zhuǎn)出,你看下有沒有余額。
2024-05-08
同學(xué),你好 差額計入營業(yè)外收支
2023-04-13
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