同學(xué),您好,這個不能隨便調(diào)整,要找到原因的,因為1000元金額不小。
老師,賬上應(yīng)交增值稅借方余額48萬,和稅表上余額差1000元,賬上多,實際稅表上少1000,我咋調(diào)
老師,我接手一個公司,未交增值稅的余額和次月交的增值稅對不上(賬上的少了1000多元)分錄怎么做 (可以借原材料 貸應(yīng)交-應(yīng)交增值稅-未交增值稅)
你好老師請問,增值稅申報表的留抵稅額與賬上未交增值稅期末借方余額差127758.96,賬上的數(shù)大。該怎么調(diào)整好?
賬上有應(yīng)交稅費借方余額,增值稅申報表沒有留抵稅額,怎么調(diào)賬
我是4月份剛接到賬,增值稅申報表沒有留抵的稅,但是賬上科目余額表應(yīng)交稅費有借方余額4千多,明細(xì)帳上有已交稅金借方余額和進項稅借方余額,銷項稅貸方余額,我該怎么調(diào)賬
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
800的差額,時間太長了找不到原因啊
同學(xué),您好,那就先放著吧,這個不能調(diào)整的。
啊,印花稅借方還有余額20000多啥意思
同學(xué),這個不清楚了,需要追蹤之前的業(yè)務(wù)。
老師印花稅借方有余額表示啥
同學(xué),您好,這個是應(yīng)交稅費-印花稅嗎?
是的 是的 老師
同學(xué),這個應(yīng)該是多繳納了,或是沒有計提,只繳納形成的,所以你要關(guān)注他貸方是否有數(shù)據(jù),這個借方形成的憑證都有哪些原因。
嗯嗯是一直都沒計提應(yīng)該咋辦,印花稅不是不用計提嗎
同學(xué),您好,現(xiàn)在的政策可以直接繳納借附加,貸印花稅。
那之前的印花稅余額沒計提導(dǎo)致的應(yīng)該咋辦,
同學(xué),這個不清楚了,因為你金額較大了,如果做到附金附加都會影響到當(dāng)期的利潤,所以建議你針對這個問題再在平臺咨詢一下其他老師。