沖紅6.28號(hào)開的普票,重新開專票就行
客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
個(gè)體工商戶,小規(guī)模三個(gè)點(diǎn)現(xiàn)在是按一個(gè)點(diǎn)減稅征收的那個(gè)增值稅普通發(fā)票,10月份開出的,已經(jīng)過了月也過了季度報(bào)過稅了,現(xiàn)在顧客說開錯(cuò)了怎么辦?
我21年第三季度讓稅務(wù)局代開的有專票,稅當(dāng)時(shí)交了,第四季度也代開了2萬多,當(dāng)時(shí)也把稅交了,后來又自己開了5萬的專票,今天去交稅時(shí)候讓填申報(bào)表填下來,只用交200多的稅,他們說是之前多交的稅抵了一部分,我怎么感覺是不是哪里填錯(cuò)了
老師,我給客戶開的發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了,然后客戶拍照給我讓我紅沖重新開具。我已經(jīng)紅沖開具了正確的,但是之前開錯(cuò)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)我讓客戶寄給我,可是客戶說找不到了,這個(gè)該怎么辦?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
我是定期定額個(gè)體戶,我已經(jīng)交稅了,就是他之前開的普票我已經(jīng)交了稅了,還能沖紅?那是不還得退稅
沖紅和主體類型沒有關(guān)系。
7月沖紅后重開正數(shù)發(fā)票,就不交稅了,除非有其他收入才需要交稅。不用退稅