你好,7份的時候做賬了么;如果沒有做,做在8月份就可以的
老師,我們有幾張專票開的是七月份的,八月份才拿來報賬,我該怎么做分錄
老師好!七月份購買的固定資產(chǎn),八月才拿到專票,請問這個進(jìn)項稅額七月份能抵扣嗎?這張票是否可以做進(jìn)七月份的賬里?
五金配件我們按月結(jié),這個不開票的,八月份付款,我現(xiàn)在做七月份的賬,應(yīng)該怎么做
老師,我們七月份發(fā)生的財務(wù)費用,當(dāng)時記賬了,現(xiàn)在十月份才開過來專票,我拿到專票怎么做賬
老師:是這樣的,我想咨詢一下,就是小規(guī)模那個勞務(wù)公司,他一個發(fā)放工資的一個分錄的問題,因為他的工資發(fā)放有點麻煩,就是他現(xiàn)在不是九月份嘛,他才發(fā)了七月份的工資,那我七月份是不是應(yīng)該做計提對吧?然后八月份又開了票,所以我現(xiàn)在做的時候就有點迷糊了,七月份我做的分錄計提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認(rèn)了收入之后,我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是他九月份才給我們把那個工人工資的錢打過來,我現(xiàn)在就是七八月,我就有點糊涂。
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費發(fā)票未開,做了財務(wù)費用,現(xiàn)在發(fā)票開過來了,開了專票,分錄要怎么做?
進(jìn)貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進(jìn)項配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計提了企業(yè)所得稅,但繳納時并未多交,2024年度計提累計金額,大于實際繳納累計金額。小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這種情況25年匯算清繳時需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費繳費工資年度申報表中的新繳費工資是按照個人上年度平均工資填寫,這個上年度的個人平均工資需不需要扣除個稅和社保?
工廠報廢一批物品。開票(品茗開什么,稅點)
預(yù)埋槽道 開票屬于哪個編碼?
請問小規(guī)模項目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開出去免稅,共開出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開帶稅點的,要紅沖10幾張
八月份怎么做,應(yīng)交稅費我做到代認(rèn)證里面還是直接做到進(jìn)項里
你好,就像做到7月份一樣;如果8月需要將這個專票做進(jìn)項抵扣,直接計入進(jìn)項稅額就可以;
八月份不需要這些票,也不需要勾選
你好,如果是這樣,先計入待認(rèn)證進(jìn)項稅;等以后月份認(rèn)證后再轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額;
代抵扣科目什么情況下用到
你好,待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證在以后期間抵扣,是原來固定資產(chǎn)分兩抵扣的時候用的;
平常的時候發(fā)票不勾選的情況,先做到代認(rèn)證,等勾選時直接做到進(jìn)項里,貸方做代認(rèn)證,對么,平常用不到代抵扣是么
你好,對的,是這樣的;