你好 可以認(rèn)證抵扣的 是7月的發(fā)票日期的話 。 可以計入7月賬里面的
老師好!七月份購買的固定資產(chǎn),八月才拿到專票,請問這個進(jìn)項稅額七月份能抵扣嗎?這張票是否可以做進(jìn)七月份的賬里?
老師 公司七月份采購貨物 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣 這個月由于部分不能用 退回了一部分 七月份抵扣的發(fā)票可以做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎 具體應(yīng)該怎么操作
老師你好,我想問一下固定資產(chǎn)是八月份購買的,發(fā)票的開票日期也是八月份的,但是他九月份才拿給我,我現(xiàn)在做帳才入到九月份去,請問,這個固定資產(chǎn),九月份我需要計提折舊嗎?購買固定資產(chǎn)的日期是寫八月份還是九月份?
老師你好,我們公司2月買了一輛車,開的發(fā)票沒有進(jìn)行進(jìn)項認(rèn)證,沒有進(jìn)行認(rèn)證的發(fā)票不是不能入賬嘛,購買固定資產(chǎn)不是當(dāng)月下月計提嘛,那這樣的情況,我三月份該怎么做,這幾張發(fā)票一直到七月份了都還沒認(rèn)證
老師,問一下我六月份記賬有一筆費(fèi)用進(jìn)項發(fā)票,我入賬進(jìn)項稅做了待抵扣沒有認(rèn)證,七月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有問題已退回重開,重開的發(fā)票日期屬于7月份了,那么我六月入賬的是不是要沖賬,不可以直接把7月份發(fā)票放到六月賬里吧
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報已經(jīng)報了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開收購發(fā)票沒有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個客戶非要開專票,我能給開嗎?
母題2和子題1會計分錄怎么寫
這道題,財政撥款45萬元會計分錄怎么寫
老師,我們有個銷售合同是委托研發(fā),然后我們?nèi)プ隽藗浒傅怯?,就免銷項稅額,那對應(yīng)的進(jìn)項稅額都得做轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,請問一下股東撤資交個稅,他都是認(rèn)繳的,所有者權(quán)益是正數(shù),是法定盈余公積和未分配利潤,是不是要按照他占的比例??所有者權(quán)益×20%交個稅呀?
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說我預(yù)提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時只需調(diào)增5萬即可,是嗎?還是說這個沖減的10萬不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
老師再問一下,這張專票應(yīng)該在八月份才抵扣吧?
你好 你要看發(fā)票是幾月的日期 。是7月的話可以現(xiàn)在8月申報7月的增值稅可以認(rèn)證抵扣的。 是8月日期的話就不可以現(xiàn)在抵扣的
開票日期是八月五號的,九月初才認(rèn)證抵扣對嗎?
你好 嗯是的 是這樣理解的
那這張票可以放進(jìn)七月份的憑證里嗎?
你好 你7月的業(yè)務(wù)才入7月去 。 如果是8月的業(yè)務(wù)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計入8月去