您好 購買固定資產(chǎn)的日期是寫八月份 九月份需要計(jì)提折舊
老師你好,我想問一下固定資產(chǎn)是八月份購買的,發(fā)票的開票日期也是八月份的,但是他九月份才拿給我,我現(xiàn)在做帳才入到九月份去,請(qǐng)問,這個(gè)固定資產(chǎn),九月份我需要計(jì)提折舊嗎?購買固定資產(chǎn)的日期是寫八月份還是九月份?
老師你好,請(qǐng)問一下我有八月份的科目余額表怎么建賬?是不是入期初還是期末余額?鹿丸之后,八月份的憑證需不需要重新輸入,或者直接九月份開始憑證!我是嗯,八月份的期末余額,然后從九月份開始紀(jì)錄片中,我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)表表上的不平衡!并且八月份的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額有也不對(duì)。
請(qǐng)問老師2月份購入的固定資產(chǎn) 在4月份才入賬 開票日期也是2月份的 在4月份增加固定資產(chǎn)卡片時(shí) 需要添加前期已折舊這部分嗎?(原本應(yīng)該在3月份的折舊)
老師,九月份報(bào)銷購買電動(dòng)車和電腦 ,發(fā)票日期是八月份的,作為固定資產(chǎn)應(yīng)該幾月份入賬呢
老師,請(qǐng)問我們1月份購買的固定資產(chǎn)一直沒入帳,10月份才收到發(fā)票,但是客戶發(fā)票是1月份就開了發(fā)票,我們現(xiàn)在怎么入帳,固定資產(chǎn)折舊能一次性計(jì)提10個(gè)月嗎?
你好,我想問一下關(guān)于...你好,我想問一下關(guān)于中途建賬,我司以前沒有賬務(wù)處理,中途建賬套,盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債倒計(jì)差額計(jì)入未分配利潤,但是為了方便看建賬-以后的利潤,我想把屬于建賬前倒計(jì)差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應(yīng)該也用不上),我認(rèn)為這個(gè)倒計(jì)差額就是個(gè)試算平衡數(shù)據(jù),在后期沒多大作用。
你好,我們和商家結(jié)算假如商家應(yīng)返還給我們的服務(wù)費(fèi)A+B項(xiàng)目是64903元,C業(yè)務(wù)128000客戶把收入打給我們了本來是應(yīng)該直接給商家的,所以我們拿128000-應(yīng)收的服務(wù)費(fèi)64903=63097 我做內(nèi)賬 可以把63097直接計(jì)入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做
公司是小規(guī)模納稅人,2025年沒有開過票,目前銀行資金有1,167.32,其他應(yīng)收款法人的有2,196.12,實(shí)收資本56000,未分配利潤-51,996.56,現(xiàn)在要注銷公司,請(qǐng)問賬目還需要調(diào)賬一下嗎?
旅游行業(yè)如果選擇差額征收,只能開普票給客戶對(duì)嗎?
老師好,購買理財(cái)產(chǎn)生的收益 要不要交增值稅的
金蝶kis專業(yè)版4月份已經(jīng)過賬,怎么反過賬
老師,有沒有印花稅稅源明細(xì)表和申報(bào)表的空白報(bào)表
你好,請(qǐng)問,查看三大報(bào)表,是否正確主要看什么地方?
老師,我想問下一般納稅人二手車統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果醫(yī)療商貿(mào)企業(yè),稅收編碼不小心寫錯(cuò)了,上月開的,這樣怎么處理,涉及金額15000這樣
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那我填固定資產(chǎn)表的購入月份是寫八月份嗎?
但我是在九月份入的固定資產(chǎn)哦,九月入的固定資產(chǎn),九月計(jì)提折舊是嗎?
填固定資產(chǎn)表的購入月份是寫八月份 實(shí)質(zhì)重于形式?固定資產(chǎn)是八月份購買的 您八月收到的時(shí)候就應(yīng)該暫估入賬的 您沒有做 所以九月入的固定資產(chǎn),九月計(jì)提折舊
那如果我發(fā)票日期是六月份,那我是不是應(yīng)該補(bǔ)提折舊呢?有臺(tái)機(jī)器是六月份回來的,但現(xiàn)在還沒入賬,因?yàn)榘l(fā)票都沒到,對(duì)方一直不開出來
是的 應(yīng)該先暫估設(shè)備入賬 計(jì)提折舊 前面月份的補(bǔ)計(jì)提