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老師,我們七月份發(fā)生的財務(wù)費用,當(dāng)時記賬了,現(xiàn)在十月份才開過來專票,我拿到專票怎么做賬

2021-10-11 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-11 16:51

你好,可以原分錄紅字沖回,再按正確的的做藍(lán)字

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快賬用戶3185 追問 2021-10-11 16:53

我是用的財務(wù)軟件做的,紅字沖一遍原來的分錄,然后再重新做一遍嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-11 16:53

你好,是的,是這樣處理的,做兩張憑證。

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快賬用戶3185 追問 2021-10-11 16:56

是這樣子嗎

是這樣子嗎
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齊紅老師 解答 2021-10-11 16:56

你好!是的,是這樣處理的。

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快賬用戶3185 追問 2021-10-11 16:58

摘要怎么寫呢

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快賬用戶3185 追問 2021-10-11 17:08

那這個月怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益呢

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齊紅老師 解答 2021-10-11 17:09

你好,沖回某某憑證就可以。

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快賬用戶3185 追問 2021-10-11 17:12

那這個月怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益

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快賬用戶3185 追問 2021-10-11 17:21

這月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益呢

這月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
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齊紅老師 解答 2021-10-11 17:25

你好,自動結(jié)轉(zhuǎn)就可以。

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快賬用戶3185 追問 2021-10-11 17:27

那我還有九月份結(jié)轉(zhuǎn)損益的這個分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 17:34

你好,你們軟件不是自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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你好,可以原分錄紅字沖回,再按正確的的做藍(lán)字
2021-10-11
你好,7份的時候做賬了么;如果沒有做,做在8月份就可以的
2020-08-09
你好,可以的,您還是正常做賬認(rèn)證抵扣就可以了?;蛘吣阍僬覍Ψ?,把那個抵扣聯(lián)也要來,要是抵扣聯(lián)沒有用發(fā)票聯(lián)復(fù)印也可以的。
2023-07-25
那你正常按照你發(fā)生的這些費用轉(zhuǎn)到本年利潤就可以呀。也就是說你九月份沒有發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),那么呢,九月份有一個利息費用,那你就直接按照財務(wù)費用結(jié)算就行了。
2021-10-11
這個5萬你放到后面抵扣再做賬嗎,和后面進(jìn)項一樣的做賬就行了。
2021-11-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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