你好 對(duì)方給你開發(fā)票嗎
請(qǐng)問老師,分公司向總公司預(yù)繳的社保,做的預(yù)付賬款,后續(xù)每個(gè)月分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用的時(shí)候用什么做原始憑證呢?(可以用繳款明細(xì)表嗎)
老師:你好!請(qǐng)問公司食堂伙食費(fèi)是月結(jié)的,上月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用-員工福利,貸:其它應(yīng)付款(把買菜的原始憑證都附在后面了),這個(gè)月我用現(xiàn)金支付伙食費(fèi)借:其他應(yīng)付款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,請(qǐng)問我這個(gè)月付款做賬用什么作為憑證
老師請(qǐng)問下公司購(gòu)買商品,不是用公司對(duì)公賬號(hào)付款,是員工墊付之后直接用發(fā)票報(bào)銷的,這種怎么做分錄呢,還需要走預(yù)付賬款過(guò)一下嗎? 借,預(yù)付賬款~? 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:預(yù)付賬款嗎? 這樣的話我預(yù)付賬款那里的輔助明細(xì)是公司還是員工呢
老師,21年12月疫情期間口頭約定房租租期2年,季付,每月分?jǐn)?,付款時(shí),借 預(yù)付賬款 3萬(wàn) 貸銀行存款3萬(wàn),分?jǐn)倳r(shí),借 管理費(fèi)用1萬(wàn) 貸預(yù)付賬款1萬(wàn),23年實(shí)際簽訂合同租期卻是3年,以前憑證后附的房租明細(xì)表是按2年期做的,該怎么處理?多謝
老師您好,有個(gè)問題請(qǐng)教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款-*公司 貸銀行存款。后面每個(gè)月計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-*公司。 請(qǐng)問等收到發(fā)票后分錄要怎么做?。?/p>
老師,殘保金怎么做賬,
郭老師,郭老師,請(qǐng)問一下我前面的時(shí)候其他應(yīng)收款沒有掛,后面的時(shí)候我做錯(cuò)了,我直接就是借銀行存款貸其他應(yīng)收款出去了,但是其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),在去年的時(shí)候做的,那我在今年我現(xiàn)在要怎么辦呢?怎么把其他應(yīng)收款沖掉了?
老師,我購(gòu)買車位或者租賃車位,都沒有發(fā)票,沒有發(fā)票能入賬嗎,我以后售賣車位或者租賃車位可以嗎,
申請(qǐng)留抵退稅需要滿足什么條件?
老師,我想問一下進(jìn)出口公司公司給他付商檢費(fèi),很行打款,我備注,商檢費(fèi),還是說(shuō)備注代理費(fèi)。再或者說(shuō)是其他什么的備注字樣。能寫出來(lái)一下嗎?謝謝!
一般實(shí)體店鋪的軟裝,設(shè)計(jì),柜子,硬裝,都加起來(lái)作長(zhǎng)期待攤費(fèi)用費(fèi)用嗎,按租賃合同期限去攤銷
老師好,提供給銀行的利潤(rùn)表,本年累計(jì)金額凈利潤(rùn)和成本的金額填錯(cuò)了不平,這怎么給銀行解釋阿,發(fā)的excel表。
新公司如何開通社保醫(yī)保
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)未交增值稅)借方,這筆稅費(fèi)是不是就是公司的留抵退稅啊
請(qǐng)問拿傭金的員工,上個(gè)月沒有銷售傭金就沒有工資怎么報(bào)個(gè)稅?好象現(xiàn)在不能0申報(bào)
沒有發(fā)票,只有繳款明細(xì)
以后也不開發(fā)票嗎 不開的用銀行回單和對(duì)方繳款單
銀行回單是有的,那就是繳款明細(xì)沒有用
對(duì)方繳納的對(duì)方有 給你個(gè)復(fù)印件
好的電子繳款單也行對(duì)吧
你好 是的 可以用的
好的謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的