 
                            您好,如果您是一般納稅人進項可以抵扣車款和車輛購置稅一起計入固定資產

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請問老師,公司購買了廂式運輸車,不含稅價37876.11元 稅金4923.89元 總金額42800元 車輛購置稅3787.61,如何做會計分錄?
請問我們公司在17年購了一臺叉車總價(含稅價):61500元,當月做固定資產金額:525641.1元稅率17%稅額:8935.9元當月已抵扣,現(xiàn)21年已折舊:49935.9元,后我們已已舊換新的方式購了一臺新叉車總價(含稅價):59800元,金額:52920.35稅率13%稅額:6879.65元,請問增值稅需要補稅嗎?然后賬務處理分錄要怎么寫呀?
公司買了一輛車預付銷售公司286150元,然后銷售公司開了賬不含稅金額448053.10,進項稅58246.90,有張車輛購置稅44805.31,老板說他支付了20478.41元,貸款2年每個月11104.91(含利息),總共貸款含稅266517.8元,這個做賬分錄怎么做?
老師,我是常鑫運輸有限公司的內賬會計,一般人,2人合伙制。我公司8月份購買一部掛車,開票金額1780000元,不含稅價157522.12元,增值稅20477.88元。付購置稅7876.10元,車船稅141.67元,付運輸費10000元,檢測報告費300元。我想問固定資產原價怎么計算?是用不含稅價十購置稅十車船稅十運輸費十報告費 是這些數(shù)的總和嗎? 157522.12+7876.10+141.67+10000+300=175839.89元
公司買了一輛4.63 萬的摩托車(不含稅價40973.45元,稅額5326.55元。),購買時公戶付款,然后繳納車輛購置稅4097.35元,后收到購車發(fā)票4.63萬。請問公戶付款時,繳納車輛購置稅時,收到購車發(fā)票時,會計分錄怎么做
 
                老師您好 我們出口報關是 單位按 個 進項發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個影響退稅嗎 用讓對方改成個 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導,辛苦啦!
待認證進項稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進項稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項票對嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調了,社保申報時需要怎么操作?
老師名義分紅2個股東可以單方面分嗎?
采購進項發(fā)票的單位與報關單成交計量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報關單中,A產品:法定第一計量單位:臺 法定第二計量單位:千克 成交計量單位:只 現(xiàn)采購進項增值稅專用發(fā)票,單位:臺
我是小規(guī)模,上個季度有無票收入,已經報了增值稅,這個季度對方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個對公銀行的收款碼,客戶直接付進去,是不是都要算成收入啊
請問;公司注冊資本到什么時候要求實繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實際經營情況,我們這個月進項票不夠了,但銷項稅又高應該怎么避免交增值稅
您好老師,是一般納稅人,我就是不知道怎樣取數(shù)做賬了啊
您收到的是機動車統(tǒng)一發(fā)票,對吧?,不含稅價,加上車輛購置稅的金額,計入固定資產,稅金,記進項抵扣
4923.89,這個金額就是可以抵扣的進項稅額
借:固定資產(不含稅金額37876.11+車輛購置稅3787.61元=41663.72元)貸:現(xiàn)金
對嗎,老師
進項稅4923.89元,在怎么做呢
您好,對的,金額是對的,我給您寫分錄借固定資產應交稅費,應交增值稅進項貸,銀行存款 金額就是您上面計算出來的金額,填寫上就對了
老師,把車做為固定資產入賬,下月計提折舊時,按哪個金額提折舊呢?
按照固定資產這個金額折舊就可以
老師麻煩您再咨詢您一下,預繳稅金的計提和繳納的會計分錄,應該怎么做呢?
借稅金及附加貸應交稅費,繳納時借應交稅費貸銀行存款