你好,借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
我們公司有一筆死亡工傷補助,在我們尚未收到死亡補助的時候已經(jīng)支付給職工,另外還有一筆公司支付的撫恤金怎么記賬
公司要買一塊地,款項已經(jīng)支付了,最后沒買成。對方?jīng)]有錢退還給我們公司,然后公司起訴他們。收到法院轉(zhuǎn)給我們公司的錢怎么做賬?這筆錢當時未從公司賬戶出。
老師您好,我想請問一下,我們有基建工程款,財政撥給我們一筆錢基建項目??睿瑁恒y行存款,貸:財政補助收入,付給工程公司時,借:在建工程,貸:銀行存款,年末了,本期盈余還是有財政撥給我們的那筆錢,請問我的賬務處理是不是對的,然后還應該補計一比支出嗎?還是怎么處理
老師好,我們公司全年收到一筆??顚S玫恼a助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,另外125萬用于采購固定資產(chǎn)等設備。25萬我去年已根據(jù)研發(fā)人員工資沖抵掉,還有125萬,因為是針對三年期項目的補助,我掛到遞延收益里了,但是直到現(xiàn)在公司并未收到購買設備的發(fā)票,因為只付了200萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個預付賬款嗎
老師好,我們公司全年收到一筆專款專用的政府補助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,另外125萬用于采購固定資產(chǎn)等設備。25萬我去年已根據(jù)研發(fā)人員工資沖抵掉,還有125萬,因為是針對三年期項目的補助,我掛到遞延收益里了,但是直到現(xiàn)在公司并未收到購買設備的發(fā)票,因為只付了200萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個預付賬款嗎
老師,一堆的應付賬款,實際以前已經(jīng)付過了,就是沒開票,現(xiàn)在怎么消賬
老師,13家案件律師費按貨款平均到每家公司的律師費怎么算?比如960萬貨款,15萬訴訟費。
老師個體戶申報在電子稅局哪個里面申報
老師,截圖一是第二季度取得的發(fā)票,第二張是第二季度開具的發(fā)票,第三張是第二季度經(jīng)營所得稅的時候是不是可以用成本來抵扣呢我要怎么填呢
老師,股東宣告在未分配利潤中分紅200萬元,那我按股東會決議做賬務處理 借:未分配利潤 200 貸:應付股利 然后次月銀行發(fā)放160,次月申報個稅40萬元,賬務處理怎么做呀,
上個月銀行短期借款現(xiàn)金流量輔助核算做錯了,導致現(xiàn)金流量表不對,現(xiàn)在那張憑證如何調(diào)整呢?
老師,問一下,就是運輸發(fā)票掛扣單位,想自己開運輸發(fā)票開不了呀
老師,這月?lián)Q公司了,個稅是不是要把扣繳公司更改一下呢,
老師,我問下,開銀行承兌戶,需要轉(zhuǎn)進去錢,后面承兌背書給別的公司貨款,,但是到期我看到有一筆質(zhì)押物凍結金額,就是這筆錢,但是之前承兌都已經(jīng)付出去了啊,
老師,你幫我看一下,我3月份寫的借方合計對嗎(鉛筆寫的那些),借方合計數(shù),是寫這一個月所有借方加一起,還是加上之前2月份的借方合計數(shù)
還有一筆代付的工傷款,這筆款尚未支付我們僅估算了個大概數(shù)
借 其他應收款 貸 銀行存款
如果我們收到了工傷款尚未支付給職工往其他應付付款嗎?借:銀行貸:其他應付款
對的,你的理解是正確的
公司付給員工的失業(yè)金應計入什么科目?
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