你好; 用借銀行存款貸專項應(yīng)付款; 這樣來做科目的; 不應(yīng)該走遞延收益的?

老師,計提工資是不是只計提應(yīng)發(fā)工資,社保、其他應(yīng)收這些是不是不用計提
叉車費入什么科目,物流輔助服務(wù)大類
老師,一般納稅人,沒有進項票發(fā)票可以開票嗎
當月工資表里沒有這個工資,但有代扣代繳的社保,計提工資時應(yīng)發(fā)工資數(shù)里加不加這部分沒工資只有代扣代繳的社保數(shù)
小微企業(yè)工會經(jīng)費政策
供應(yīng)商開的勞務(wù)成本發(fā)票,計入勞務(wù)成本科目后,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢
開完會之后出去聚餐的餐費,屬于福利費還是會議費
你好 請問:1、公司出售了汽車 中介已經(jīng)開具了手車交易發(fā)票 公司還需要開具增值稅發(fā)票嗎 2、具體的會計分錄怎么寫 謝謝
請問老師出口企業(yè)有外銷有內(nèi)銷退稅額怎么計算呢
過節(jié)給職工發(fā)放的禮品并入工資薪金申報,會計分錄借管理費用福利費 應(yīng)付職工薪酬福利費,這樣做對嗎
但是這個補助是針對三年期的一個項目補助,做遞延收益也沒錯吧
你好;? ?你如果要考慮專項款核算的話;? ? 我是實際中走的專項應(yīng)付款 ;? ?如果一般企業(yè)你 走 遞延收益 ;沒有錯誤? ?
哦,那我現(xiàn)在遞延收益的125萬能用來沖減購進資產(chǎn)的200萬預付賬款嗎,沒有拿到發(fā)票
你好; 你要采用凈額法的話;? 可以去沖? ? 成本費用科目哈;? ?不應(yīng)該去沖往來科目的??
采用靜額發(fā)的話,假如現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該做借固定資產(chǎn),貸預付賬款對吧,然后應(yīng)該怎么做呢,
你好;? 對的; 就是這樣哈 ; 你自己外購的就這樣做;??
那我后面沖遞延收益咋沖,你就把他當成專項應(yīng)付款,其實這兩個科目沒啥本質(zhì)區(qū)別。我后續(xù)該咋做帳
你好;? 你 借 遞延收益貸固定資產(chǎn) ;? 這個是凈額法來處理的??
哦哦,那要想這樣處理的話是不是得等我收到購進固定資產(chǎn)的發(fā)票呢,沒收到發(fā)票是不是不能沖呀
你好 ; 正常是收到發(fā)票沖; 沒有發(fā)票? 到時不好沖的
沒收到發(fā)票的話如果要沖應(yīng)該咋做賬呀
你好; 沖的話;到時你們 自己 要 匯算涉及調(diào)整的
嗯,我知道,那如果我現(xiàn)在就把她沖了的話我應(yīng)該怎么做賬呢,現(xiàn)在沒有收到發(fā)票,只預付了200萬
分錄是一樣做的 ;只是你沒有發(fā)票而已
但是我感覺不太對,分錄如果同樣做的話,我沒有做固定資產(chǎn)入賬呀,那這么沖固定資產(chǎn)不是成負數(shù)了嗎
你好; 先走固定資產(chǎn)去;然后去做沖抵
你意思是我先按照合同金額對固定資產(chǎn)做價稅分離以后先做固定資產(chǎn)暫估入賬,然后直接用遞延收益沖固定資產(chǎn)是嗎
你好 ;對的; 你本身就是固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù);? 在去沖紅;