您好,如果發(fā)票復(fù)印件放在內(nèi)賬(就放在之前會計(jì)這個(gè)分錄后面)。然后外賬做庫存商品分錄,借庫存商品 貸預(yù)付賬款,把商品用了或者賣了再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師,您好。公司2019年暫估了成本,當(dāng)時(shí)的會計(jì)分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在2020年在匯算清繳之前收到了成本票。那么分錄我該怎么做呢?
老師你好因?yàn)槲覀兪莾?nèi)賬之前看以前那個(gè)會計(jì)購入成本是借應(yīng)交稅額預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本我想問一下我們收到發(fā)票時(shí)候要怎么寫分錄呢?
老師你好,有些公司我們給他們開了發(fā)票,他們一直沒給我們付款之前的會計(jì)記錄的。借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
老師,你好,我問一下,就是我去年計(jì)算成本時(shí)候,少計(jì)提了,今年補(bǔ)提,我怎么做分錄啊,我們是培訓(xùn)行業(yè),老師就是我們成本,之前是這樣做的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,然后把暫估轉(zhuǎn)到,應(yīng)付賬款-老師提成,用老師提成進(jìn)行發(fā)放,現(xiàn)在就是查,收入配匹表里面,發(fā)現(xiàn)成本計(jì)提少了
你好,老師,請問我們預(yù)交時(shí)分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸記銀行存款,但是成本票一直沒開給我們,這個(gè)我們匯算清繳分錄應(yīng)該怎么寫,還是說得重新調(diào)賬
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付