同學(xué)你好 還有一種辦法,去右上方的快捷框里輸入附加
打開電子稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)我的待辦事項(xiàng)為0,沒有我的申報(bào)這一欄,點(diǎn)開我要辦稅~稅費(fèi)申報(bào)與繳納,下面也沒有增值稅和附加稅
現(xiàn)在在電子稅務(wù)局報(bào)稅報(bào)完增值稅報(bào)附加稅的時(shí)候顯示已申報(bào),可是并沒有申報(bào),我已申報(bào)查詢的時(shí)候是這樣子是已經(jīng)申報(bào)了嗎?是零申報(bào)不用繳附加稅。以前報(bào)的時(shí)候就算不用繳也要點(diǎn)幾下的。這次去點(diǎn)提交的時(shí)候顯示已申報(bào)!
電子稅務(wù)局進(jìn)去,我的待辦全部做完了,顯示增值稅,所得稅,其他收入,財(cái)務(wù)季報(bào)都申報(bào)完成,還需要做其他嗎(個(gè)稅報(bào)完了)? 為什么從我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào)點(diǎn)進(jìn)去有印花稅未申報(bào)? 是不是我的待辦中,沒有它就不管了?
老師,我登錄浙江省電子稅務(wù)局,準(zhǔn)備一家公司的零申報(bào),點(diǎn)擊我要辦稅~稅費(fèi)申報(bào)及繳納,如圖,這里的未申報(bào)我該怎么申報(bào)?并沒有鏈接。而且也沒有增值稅申報(bào)的界面,不知道該去哪里找?
老師你好,現(xiàn)在這數(shù)電票我們這個(gè)月4月剛開完發(fā)票也取得了進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月初要報(bào)稅,到底是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都在云開票上確認(rèn)呢,還是在電子稅務(wù)局,電子稅務(wù)局只有進(jìn)項(xiàng)沒有看到銷項(xiàng)啊 我開的數(shù)電發(fā)票是在愛心諾上開的,沒有在電子稅務(wù)局開,所以點(diǎn)著增值稅,申報(bào)的時(shí)候并沒有進(jìn)銷項(xiàng)
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎