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公司跟客戶換了車,就是我賣給他,他賣給我。我賣出去是20000,開了專票,這個專票應該怎么入賬呢?具體是什么科目里?

2020-07-08 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-07-08 14:53

同學你好 借:固定資產(chǎn)(買回來的) 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費應交增值稅-銷項稅額(專票的稅額)

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同學你好 借:固定資產(chǎn)(買回來的) 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費應交增值稅-銷項稅額(專票的稅額)
2020-07-08
那他給你開95000的發(fā)票了嗎
2020-07-08
你好? ? ?那你們約定? 怎么開票的。? 那你先報無票收入報稅? ;? ?正常是出貨了就應該做收入了??
2021-06-21
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024-03-01
同學你好 你直接按照對應的金額開票給客戶就行了,他給你開勞務(wù)費的發(fā)票
2020-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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