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我公司在七月十號交六月十號到七月十號的租金(1個月),那我在六月份做賬,還是七月,改怎么寫分錄
六月份,貨已經發(fā)出去了,錢也收到了,但是發(fā)票七月份才開,這筆帳怎么做分錄?七月份的發(fā)票可以做進六月份抵扣進項稅嗎
老師公司付廣聯(lián)達軟件服務費六萬多,他們三月開的專用發(fā)票,七月發(fā)票拿來付款,這個分錄怎么做
老師,我想請問下,我們七月付了六月的進貨款,18575這個分錄怎么寫呢?
老師,六月份進的貨,六月賣完了,六月也沒做暫估入庫的分錄,發(fā)票也沒開,七月份付的錢給的,也沒收到發(fā)票18575我這怎么做七月的分錄呢?
應收票據(jù)為負數(shù)施啥問題
老師你好單位一下發(fā)票需要繳納印花稅么加油票,價稅合計303.6元,復印紙價稅900元沙發(fā)辦公室900元900元,這些需要交印花稅么
固定資產折舊結束后該怎么處理?
匯算清繳的時候沖回24年一部分費用,調增一部分業(yè)務招待費,然后交了點所得稅,怎么做賬的
社保的個人部分出現(xiàn)負數(shù)是怎么回事呢
幫忙寫下分錄,感謝感謝
老師請問我們有幾款不知道是樣品不收錢還是沒有登記庫存,商品銷售出去了,也找不到成本價怎么做會計分錄
請問老師,初成立的分公司怎么做才能享受小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠和六稅兩費減免優(yōu)惠?
某員工7月退休,7月應發(fā)工資500元,代扣社保個人部分600元,社保個人部分缺額100元由員工自己匯入公司賬戶。請問個稅申報時,本期收入和本期社保分別填什么?
營業(yè)賬簿之前按次申報,結果被稅務要求整改,按年,交了滯納金重新申報了。怎么做賬務處理
您好,6 月 付款:借:預付賬款 貸:銀行存款 到貨暫估(按預估全額): 自用:借:固定資產 貸:預付賬款(已付金額) 待售:借:庫存商品 貸:預付賬款(已付金額) 7 月 沖銷 6 月暫估(紅字同暫估分錄,只是金額為負) 按發(fā)票入賬: 自用:借:固定資產、應交稅費(進項稅額) 貸:預付賬款 待售:借:庫存商品、應交稅費(進項稅額) 貸:預付賬款