清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入

老師 我想問一下 物流公司給司機(jī)付的運(yùn)費(fèi) 走公賬 司機(jī)是流動(dòng)的 我給他們付款 他們也給我開不了勞務(wù)發(fā)票 我應(yīng)該怎么做賬
我公司買了一輛房車,購買發(fā)票見下圖, 現(xiàn)在我們要賣給其他公司,請(qǐng)問怎么開票,開什么發(fā)票?
老師請(qǐng)問下我們公司開的有運(yùn)輸發(fā)票給其他公司,但是他們公司又開得有修理發(fā)票給我們公司,請(qǐng)問下賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?
老師好!物流公司給我們托運(yùn)車,擦傷了汽車給我們的賠償款,我們給他開了專票,這筆收入應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師請(qǐng)問下,我們是物流公司,但我們賣了一輛車給其他公司,并且也開了一張專票給其他公司,我應(yīng)該怎樣入賬?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


那2月的折舊還需不需要計(jì)提呢?
當(dāng)月減少,當(dāng)月照提
但是我們買的比凈值高,那我應(yīng)該怎樣處理呢》?
都是一樣的處理分錄,
老師麻煩你看一下呀,這個(gè)是不是對(duì)的?
就那樣子,把清理那個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)平就是