您好,直接按1%的增值稅計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 科目就好。
疫情期間小規(guī)模納稅人3%減按1%開增值稅普通發(fā)票的稅收減免部分要不要入賬,入賬的話改如何記會(huì)計(jì)分錄?
"疫情期間小規(guī)模納稅人稅率3%減按稅率1%開增值稅普通發(fā)票,增值稅2%減免部分要不要入賬,入賬的話該如何記會(huì)計(jì)分錄?
老師,具體業(yè)務(wù)如下,小規(guī)模納稅人已開出100萬(wàn)電子普通發(fā)票,發(fā)票金額990099.01,稅額9900.99。按1%稅率開具。完整的分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)收賬款100萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990099.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9900.99 增值稅減征的2%如何做分錄? 減征的附加稅如何做分錄?
老師,一季度小規(guī)模納稅人增值稅率是3%減按1%征收,記賬也是按1%稅率票面記賬的,那么減免的那2%稅費(fèi)需要做減稅賬務(wù)處理嗎?如何做?
老師好,小規(guī)模納稅人季度開普票35萬(wàn),按1%開的,那減免的2%需要寫會(huì)計(jì)分錄嗎?如果本季度開普票15萬(wàn),按1%開的,那是按1%的增值稅記入營(yíng)業(yè)外收入還是3%
老師,我們單位4月份包了一個(gè)工程項(xiàng)目,其中有三個(gè)人的工資是由我們公司發(fā),剩下人員的公司由甲方發(fā)給我們下游公司的人員。那么,這兩個(gè)人的工資我怎么記賬呢?算臨時(shí)工,一個(gè)人10000,一個(gè)人是1800,還有一個(gè)是4650元。具體我都需要做什么?
面試一家公司,從19年建賬到現(xiàn)在做的賬都是固定資產(chǎn)不折舊,往來(lái)混亂,很多發(fā)票沒(méi)有就做的暫估,現(xiàn)在一直沒(méi)有發(fā)票,審計(jì)讓把這類賬踢出來(lái),各類問(wèn)題很多,這類公司能去嗎?說(shuō)說(shuō)看法
如果汽車車牌,我打算計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),那么攤銷是5年可以嗎?
老師好,本應(yīng)該是23年攤銷的費(fèi)用,攤在了24年了,企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填
老師想問(wèn)一下,出口的貨物退稅率為0%,那這個(gè)貨物是做免稅,還是做內(nèi)銷啊
老師請(qǐng)問(wèn)有限公司注銷的辦理流程是什么?
老師,匯算清繳中的應(yīng)付工資賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,還有稅收金額怎么確定呢?我們單位給員工付的油補(bǔ) 借管理費(fèi)用_福利費(fèi)貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資貸銀行存款,這部分報(bào)了個(gè)稅了也出現(xiàn)在應(yīng)付工資明細(xì)賬里
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司要繳納殘保金,那我申報(bào)殘保金的工資總額是單獨(dú)的工資填寫,還是包括社保 醫(yī)保的哦? ? ?工資是扣除社保后發(fā)放工資的。是不是申報(bào)工資就行了?。?/p>
我們是餐飲行業(yè),飲料這些,可以要求開專票撒,如果供應(yīng)商是一般納稅人,飲料的稅率是多少呀,
老師,公司又兩個(gè)分公司,怎么做年報(bào),平時(shí)都是報(bào)個(gè)稅和季報(bào),沒(méi)業(yè)務(wù),平時(shí)都是O