你好,不用的,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,這里按照1%的來做就行。
"疫情期間小規(guī)模納稅人稅率3%減按稅率1%開增值稅普通發(fā)票,增值稅2%減免部分要不要入賬,入賬的話該如何記會計(jì)分錄?
小規(guī)模納稅人,季度5萬內(nèi)是免稅的。開發(fā)票是按的1%的稅率,申報(bào)的時候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時候,應(yīng)交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
老師,一季度小規(guī)模納稅人增值稅率是3%減按1%征收,記賬也是按1%稅率票面記賬的,那么減免的那2%稅費(fèi)需要做減稅賬務(wù)處理嗎?如何做?
老師你好,請問小規(guī)模納稅人開增票3%稅率減按1%征收,減征的2%稅額要做賬嗎,如果要做,科目是什么
老師好,小規(guī)模納稅人季度開普票35萬,按1%開的,那減免的2%需要寫會計(jì)分錄嗎?如果本季度開普票15萬,按1%開的,那是按1%的增值稅記入營業(yè)外收入還是3%
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒關(guān)第吧
一季度末,762.3部分是開的專票稅費(fèi),2764.96是普票的稅費(fèi),由于沒超過一季度45萬的標(biāo)準(zhǔn),所以做了減免稅費(fèi)的賬務(wù)處理,老師幫我看下,這樣處理有問題嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入做這個。
小規(guī)模的用不到三級科目二一個二級科目就滿夠用啊。
稅收減免部分,按以下這種方式記賬嗎? 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,營業(yè)外收入 不需要用到 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅費(fèi) 這個科目嗎
是的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣工作順利