這是兩個分錄,你可以合起來寫,這樣所得稅費(fèi)用就是800
最后一個為什么不用加遞延所得稅[捂臉] 最后這個所得稅費(fèi)用為什么不是795+前面那個5[捂臉]
為什么第5問:最后是所得稅費(fèi)用7.5,遞延所得稅資產(chǎn)7.5
老師好!又要麻煩您幫忙看看最后一個丙方方案年金凈流量,為什么那個不是用年金現(xiàn)值系數(shù)?又用11年而非10年?[捂臉]
老師好!又要麻煩您幫忙看看最后一個丙方方案年金凈流量,為什么那個不是用年金現(xiàn)值系數(shù)?又用11年而非10年?[捂臉]
老師,我想問下,就是這個遞延求所得稅的,為什么后面遞延那部分不用??25%
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計稅依據(jù)嗎?
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
老師,我們是建筑公司,勞務(wù)公司對我公司派遣的工人受工傷了,這個工人在醫(yī)院所有的支出,我們怎么正常入賬呢?他開回來的住院清單包括發(fā)票都是他個人的名字,我們能入賬嗎?
24年的發(fā)票沖紅了,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄
想咨詢下:目前企業(yè)所得稅二季度已申報,發(fā)現(xiàn)歷史錯誤??梢韵雀患径葦?shù)據(jù)嗎,再更正二季度數(shù)據(jù)嗎,為什么操作發(fā)生錯誤提示?
公司付給外部專家的評審勞務(wù)費(fèi)需要發(fā)票嗎
所得稅我該不該接轉(zhuǎn)啊
一般納稅人可以開普票么
老師,定期定額的月應(yīng)納金營額要填多少金額適合?
郭老師,我們是做車件的,賣五金制品,現(xiàn)在開出去,產(chǎn)品,和模具費(fèi),我們沒有模具的進(jìn)項票,找私人做的,我們要怎么開票,一類開五金制品,一類開模具類,還是怎么開
可是他這個問題是問的2018年度的所得稅費(fèi)用啊 2018年度所得稅費(fèi)用不就是18年度所有的所得稅嗎
題目問的三個事項的分錄,利潤表所得稅費(fèi)用最終金額是800
對啊,所以我就說為什么這里的所得稅費(fèi)用是795 而不是800 明明它問的是2018年度的所得稅費(fèi)用 那個5不屬于18年的嗎?
問題3 計算應(yīng)納稅所得額是3180 計算應(yīng)交企業(yè)所得稅,是795 然后寫計提企業(yè)所得稅的分錄
利潤表項目所得稅費(fèi)用是800,不在本題的詢問范圍內(nèi)