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24年的發(fā)票沖紅了,要做進項稅額轉出,怎么做會計分錄

2025-07-22 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-22 13:00

同學,你好
借:費用、庫存商品 負數(shù)
應交稅費-應交增值稅-進 負數(shù)
貸:應付賬款 負數(shù)

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快賬用戶2688 追問 2025-07-22 13:00

是機器設備的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-22 13:01

同學,你好
借:固定資產(chǎn) 負數(shù)
應交稅費-應交增值稅-進 負數(shù)
貸:應付賬款 負數(shù)

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快賬用戶2688 追問 2025-07-22 13:03

應交稅費是不是應該選進項稅額轉出?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 13:03

同學,你好
分錄是做應交稅費-應交增值稅-進 負數(shù) 。
因為你收到了 紅字發(fā)票

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快賬用戶2688 追問 2025-07-22 13:21

但是我在去年的時候已經(jīng)做了勾選抵扣了

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齊紅老師 解答 2025-07-22 13:22

同學,你好
現(xiàn)在是說紅字發(fā)票。和你之前勾選抵扣無關

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快賬用戶2688 追問 2025-07-22 13:23

跟去年已經(jīng)抵扣了的沒關系是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-22 13:24

同學,你好
沒有關系,你現(xiàn)在是根據(jù)紅字發(fā)票做賬

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快賬用戶2688 追問 2025-07-22 13:39

但是做了紅字發(fā)票還要重新開一張藍字發(fā)票,那我這張藍字發(fā)票就正常入賬嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-22 13:41

同學,你好
是,藍字發(fā)票就正常入賬

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借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2023-07-20
你再次收到時,再重新按照新的專用發(fā)票,再重新做一個正規(guī)的憑證就可以了。借成本、借庫存商品,借費用、借應交稅費、應交增值稅進項稅額,貸銀行存款。
2022-08-18
你好,這個要看你之前拿到發(fā)票的時候是怎么做的憑證。
2024-10-08
同學你好,結轉到轉出未交增值稅
2025-05-21
借應交增值稅——進項轉出 貸應交增值稅——進項稅額
2024-04-09
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