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想咨詢下:目前企業(yè)所得稅二季度已申報,發(fā)現(xiàn)歷史錯誤??梢韵雀患径葦?shù)據(jù)嗎,再更正二季度數(shù)據(jù)嗎,為什么操作發(fā)生錯誤提示?

2025-07-22 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-22 12:59

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-22 13:01

您好,理論上應先更正一季度數(shù)據(jù),再基于更正后的數(shù)據(jù)更正二季度數(shù)據(jù),因為二季度的累計項目(如累計利潤等)依賴一季度數(shù)據(jù),先更正一季度才能保證后續(xù)更正的準確性。 2.操作出現(xiàn)錯誤提示,可能是稅務系統(tǒng)限制更正順序,需先更正最后申報的季度;或地方稅務有限制更正次次數(shù);也可能是更正后的數(shù)據(jù)未滿足累計數(shù)邏輯關(guān)系,系統(tǒng)校驗未通過。打稅務大廳電話,后能能查到的,或者我們退出來,換個瀏覽器,重新登記操作。

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你好這個需要看你們系統(tǒng)是否可以改。 我們這邊的系統(tǒng)是繳納了稅費后一般跨期的 都是需要去稅務局大廳申請更正的。 你可以去電子稅務局-申報查詢 找到對應申報表? 找到后看界面是否有更正 有更正按鈕可以直接改的??
2020-12-14
你好,這個可以更正申報的
2023-11-05
你好,同學 企業(yè)所得稅報表可以更正
2024-01-22
你好 這個您繳納稅款那可以改嗎? 要是不可以手工改 可能得找稅局大廳申報一下了 賬上 可以把多交那部分先沖回 借:所得稅費用 紅字4218.88-3978.58=240.3 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 紅字240.3 這多交的240.3會先在借方余額里 這樣看以后交稅時候或是退稅時候處理 假設(shè)下次計提所得稅費用是780 但是實際繳納是780-240.3=539.7 借:所得稅費用780 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 780 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅539.7 貸:銀行存款539.7 這樣就平了
2021-08-24
同學,你好 之前的季度報表需要更正
2025-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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