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一季度所得稅申報后繳款了4218.88,后面發(fā)現(xiàn)錯誤,更正申報3978.58,導致多繳企業(yè)所得稅239.3,二季度的時候申報表上面顯示本年實際已繳納所得稅額是更正申報后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀,還有賬上第一季度的計提的3978.58,繳納的4218.88怎么做平呀?
高新企業(yè),早上收到稅管員的信息?!敖油ㄖ?,享受研發(fā)費用加計扣除的企業(yè),2021年1—9月必須申報享受優(yōu)惠政策(不得為零),第三季度企業(yè)所得稅已申報的請在10月申報期內(nèi)辦理更正申報,可以先按大致預估數(shù)填報,年報時再更正[玫瑰]” 她的意思是第一到第三季度都要把研發(fā)費用加計扣除嗎?第一第二季度已經(jīng)報過?。ㄊ橇悖?/p>
老師我問下之前財務把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負利潤
11月發(fā)現(xiàn)2023年第二季度的企業(yè)所得稅申報表申報錯誤,報表利潤是虧損的,不用補稅,可以在電子稅務局上更正申報嗎?還是說可以先作廢,再申報。第三季度企業(yè)所得稅已申報
老師,我2023年5月,新注冊小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復盤時發(fā)現(xiàn),幾個問題,一,7.8.9月少計提工資五險導致的扣企業(yè)所得稅,什么時候退稅呢?二,2.3季度多個分錄做錯了,導致2.3季度實際申報時,數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了,銀行回單余額和財務軟件11月余額一致了,那我4季度申報時,要是直接申報 修改后的賬務處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
老師,erp的結(jié)余庫存金額是等于資產(chǎn)負債表的存貨數(shù)據(jù)不
老師,你好,今天我發(fā)消息問了代賬公司那邊,她說明天讓我辦入職,我當時面試的時候帶了工具包,明天也讓我?guī)е?,在試崗期間,假如他們白嫖我的怎么辦
老師,這個題答案可以給我分開列一下嗎?
中級口碑班串講和習題講義不是一次性全部上傳嗎?為什么現(xiàn)在都看不全?
股權(quán)是200萬元,轉(zhuǎn)讓價格可以比200萬元低嗎?轉(zhuǎn)讓時需要繳納哪些稅費?
旅游業(yè)的賬簡單嗎,我能做嗎,我聽了實操課,不咋明白呢
我們是小公司,才十個人,為了補貼才做研發(fā)臺賬,被叫去稅局了解研發(fā)加計扣除情況,要實話實說嗎?有沒有實際研發(fā)怎么說?
老師,裝修行業(yè)的賬好做嗎,我想去看個裝修行業(yè)的,又怕太難做不了
老師,債權(quán)投資利息調(diào)整在借方,可是其他債權(quán)投資后續(xù)計量的時候,利息調(diào)整為什么在貸方?
去國外參加展會外幣支付的展位費和桌椅板凳的費用屬于租金還是服務費用?
您好,理論上應先更正一季度數(shù)據(jù),再基于更正后的數(shù)據(jù)更正二季度數(shù)據(jù),因為二季度的累計項目(如累計利潤等)依賴一季度數(shù)據(jù),先更正一季度才能保證后續(xù)更正的準確性。 2.操作出現(xiàn)錯誤提示,可能是稅務系統(tǒng)限制更正順序,需先更正最后申報的季度;或地方稅務有限制更正次次數(shù);也可能是更正后的數(shù)據(jù)未滿足累計數(shù)邏輯關(guān)系,系統(tǒng)校驗未通過。打稅務大廳電話,后能能查到的,或者我們退出來,換個瀏覽器,重新登記操作。