支付點(diǎn)位費(fèi)應(yīng)記 “其他應(yīng)付款 — 個(gè)人”,而非 “應(yīng)付賬款”; 收到博公司現(xiàn)金,應(yīng)借 “庫存現(xiàn)金 1000”,貸 “收入類科目(如其他業(yè)務(wù)收入 — 管理費(fèi))1000”,你漏記現(xiàn)金增加,導(dǎo)致現(xiàn)金紅字。 修正后現(xiàn)金會(huì)正常顯示,無負(fù)數(shù)
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收可以是同一個(gè)人嗎?比如說這個(gè)張xx(不是公司老板),借錢給我們公司,然后我們公司把錢還了一部份,還欠他1000元。當(dāng)時(shí)計(jì)入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒付) 現(xiàn)在這個(gè)張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元?,F(xiàn)在我該怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?49000元計(jì)入“其他應(yīng)收款”里面嗎? 還是還計(jì)入其他應(yīng)付款里???請(qǐng)指教。
每月從員工工資里扣除宿舍租金200計(jì)提工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 200 貸:其他應(yīng)付款-某人200 付給房東租金 借:應(yīng)付賬款-房東 800 其他應(yīng)付款-某人 200 貸:銀行存款 1000 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付賬款-房東 800 其他應(yīng)付款-某人 200 這個(gè)賬務(wù)現(xiàn)在不平了,怎么修正呢 求教老師
請(qǐng)問我們公司交伙食費(fèi)2100(其中單位交1000,個(gè)人交600,待售保安500) 分錄怎么寫,不會(huì) 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 2100 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2100 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 其他應(yīng)付款-代付伙食費(fèi) 1100 貸現(xiàn)金 1100 收取個(gè)人 借現(xiàn)金1100 貸:其他應(yīng)付款-代付伙食費(fèi) 1100
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫存現(xiàn)金:1000 后來實(shí)際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實(shí)是沒有用現(xiàn)金支付的,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢
老師你好,我想咨詢一下現(xiàn)金流量的問題。比如我有這樣的一個(gè)分錄,借:管理費(fèi)用-1100, 管理費(fèi)用1000 應(yīng)交稅費(fèi)115.04 貸:其他應(yīng)付款_A單位215.04 借:其他應(yīng)付款_A單位1215.04 貸:銀行存款1215.04 這個(gè)分錄的現(xiàn)金流量如何分析,請(qǐng)教老師了
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
老師,我計(jì)提是用的科目是應(yīng)付賬款呢,這個(gè)不可以是么?
同學(xué)你好 如果之前用的應(yīng)付賬款那你就繼續(xù)用 以后個(gè)人的往來盡量用其他應(yīng)收其他應(yīng)付款 除非有業(yè)務(wù)開發(fā)票的那種用應(yīng)收應(yīng)付
那我這個(gè)余額是平賬了,可是還是看到有紅的0,還有老師我這邊上年度有給應(yīng)付點(diǎn)位費(fèi)計(jì)提累計(jì)比統(tǒng)計(jì)的多了1分錢,有個(gè)期間多了3分錢,我這個(gè)如何做調(diào)整呢,就是我實(shí)際應(yīng)付比應(yīng)該付的多了0.04,分錄我怎么調(diào)整呢?
是零就沒數(shù)據(jù)了哦