支付點(diǎn)位費(fèi)應(yīng)記 “其他應(yīng)付款 — 個(gè)人”,而非 “應(yīng)付賬款”; 收到博公司現(xiàn)金,應(yīng)借 “庫(kù)存現(xiàn)金 1000”,貸 “收入類科目(如其他業(yè)務(wù)收入 — 管理費(fèi))1000”,你漏記現(xiàn)金增加,導(dǎo)致現(xiàn)金紅字。 修正后現(xiàn)金會(huì)正常顯示,無(wú)負(fù)數(shù)
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收可以是同一個(gè)人嗎?比如說(shuō)這個(gè)張xx(不是公司老板),借錢(qián)給我們公司,然后我們公司把錢(qián)還了一部份,還欠他1000元。當(dāng)時(shí)計(jì)入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒(méi)付) 現(xiàn)在這個(gè)張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元?,F(xiàn)在我該怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?49000元計(jì)入“其他應(yīng)收款”里面嗎? 還是還計(jì)入其他應(yīng)付款里???請(qǐng)指教。
每月從員工工資里扣除宿舍租金200計(jì)提工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 200 貸:其他應(yīng)付款-某人200 付給房東租金 借:應(yīng)付賬款-房東 800 其他應(yīng)付款-某人 200 貸:銀行存款 1000 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付賬款-房東 800 其他應(yīng)付款-某人 200 這個(gè)賬務(wù)現(xiàn)在不平了,怎么修正呢 求教老師
請(qǐng)問(wèn)我們公司交伙食費(fèi)2100(其中單位交1000,個(gè)人交600,待售保安500) 分錄怎么寫(xiě),不會(huì) 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 2100 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2100 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 其他應(yīng)付款-代付伙食費(fèi) 1100 貸現(xiàn)金 1100 收取個(gè)人 借現(xiàn)金1100 貸:其他應(yīng)付款-代付伙食費(fèi) 1100
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金:1000 后來(lái)實(shí)際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫(kù)存現(xiàn)金那筆其實(shí)是沒(méi)有用現(xiàn)金支付的,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢
老師你好,我想咨詢一下現(xiàn)金流量的問(wèn)題。比如我有這樣的一個(gè)分錄,借:管理費(fèi)用-1100, 管理費(fèi)用1000 應(yīng)交稅費(fèi)115.04 貸:其他應(yīng)付款_A單位215.04 借:其他應(yīng)付款_A單位1215.04 貸:銀行存款1215.04 這個(gè)分錄的現(xiàn)金流量如何分析,請(qǐng)教老師了
老師這些合同他為什么一定要變更呢?直接重新簽定另外一份合同不行嗎?
交的車輛保險(xiǎn),備注欄注明的代收車船稅沒(méi)發(fā)票可以扣除嗎?
老師,安置殘疾人企業(yè)進(jìn)行加計(jì)扣除,合同是每一年簽訂一次、已繳納社保費(fèi)、并且工資是用銀行支付??刹豢梢韵硎軞埣踩斯べY的加計(jì)扣除呢
生產(chǎn)型出口企業(yè)A,香港客戶B讓A幫忙在大陸代購(gòu)一批貨物,同A的貨物一起出口給B,A的貨物按正常售價(jià)出口,代購(gòu)的貨物按代購(gòu)價(jià)平價(jià)出售,A出口給B貨物開(kāi)什么稅率的發(fā)票
老師,公戶預(yù)付費(fèi)用5000,退回4980,但20開(kāi)不了發(fā)票,如何入賬呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下通行費(fèi)發(fā)票可以抵扣的,放入管理費(fèi)用 差旅費(fèi),還是管理費(fèi)用交通費(fèi) ,還是放入其他什么科目??!
老師,這個(gè)公司要注銷了,但是賬上還有還有4.8萬(wàn)的存貨,實(shí)際上已經(jīng)沒(méi)有存貨了,而且往來(lái)款欠其他人還有32萬(wàn)多,這種咋個(gè)處理比較好呢
老師,我們公司是建筑公司,18年12月開(kāi)了一張票,工程款還沒(méi)到,甲供的,發(fā)票可以沖紅嗎
老師,出口企業(yè),找了A報(bào)關(guān)行,我們開(kāi)票打款都是和A報(bào)關(guān)行,具體出口的時(shí)候,A報(bào)關(guān)行找的是B報(bào)關(guān)行,我們的報(bào)關(guān)單上也是B報(bào)關(guān)單的章,這樣是合規(guī)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們是賣(mài)服裝的個(gè)體戶,我們的供貨公司每次進(jìn)貨都給我們開(kāi)發(fā)票,我在哪里能查到?最近三年對(duì)方一共給我開(kāi)了多少來(lái)貨發(fā)票?請(qǐng)把查詢流程說(shuō)的詳細(xì)一些
老師,我計(jì)提是用的科目是應(yīng)付賬款呢,這個(gè)不可以是么?
同學(xué)你好 如果之前用的應(yīng)付賬款那你就繼續(xù)用 以后個(gè)人的往來(lái)盡量用其他應(yīng)收其他應(yīng)付款 除非有業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)票的那種用應(yīng)收應(yīng)付
那我這個(gè)余額是平賬了,可是還是看到有紅的0,還有老師我這邊上年度有給應(yīng)付點(diǎn)位費(fèi)計(jì)提累計(jì)比統(tǒng)計(jì)的多了1分錢(qián),有個(gè)期間多了3分錢(qián),我這個(gè)如何做調(diào)整呢,就是我實(shí)際應(yīng)付比應(yīng)該付的多了0.04,分錄我怎么調(diào)整呢?
是零就沒(méi)數(shù)據(jù)了哦