那個直接沖800 200不沖了
老師,這樣子計提公積金以及發(fā)放工資的會計處理是否正確呢?如有不對,可以告訴我怎么填寫嗎?基本工資5000元,公積金單位個人分別繳納200元,實發(fā)工資4800元 借:管理費用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 借:管理費用-公積金(單位部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金中心 200 借:應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳公積金(個人部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金 200 借:其他應(yīng)付款-公積金 400 貸:銀行存款 400 借:應(yīng)付職工薪酬 4800 貸:銀行存款 4800
#提問,老師項目部租房支付押金,打給職工讓職工代付,然后房東寫收據(jù)掛賬。賬務(wù)處理借:其他應(yīng)收款-員工貸:銀行存款,收到收據(jù)時借:其他應(yīng)收款-房東某某貸:其他應(yīng)收款-員工,這樣做合適嗎?
每月從員工工資里扣除宿舍租金200計提工資的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 200 貸:其他應(yīng)付款-某人200 付給房東租金 借:應(yīng)付賬款-房東 800 其他應(yīng)付款-某人 200 貸:銀行存款 1000 收到發(fā)票 借:管理費用 1000 貸:應(yīng)付賬款-房東 800 其他應(yīng)付款-某人 200 這個賬務(wù)現(xiàn)在不平了,怎么修正呢 求教老師
公司租的給員工住的宿舍 每個月會固定收房租費 支付物業(yè)費同時收到發(fā)票 借管理費用-房租 貸銀行存款 發(fā)放工資的時候扣除個人房租部分 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-員工房租嗎 那這部分其他應(yīng)收款對沖的是哪一部分
每月給部分員工房租補貼200,計入工資申報個稅了,分錄怎么做?收到房租發(fā)票:借:應(yīng)付職工薪酬貸:應(yīng)付賬款,借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬。那我發(fā)放工資分錄是?房租補貼200是不計入應(yīng)付工資?這樣跟申報表申報金額不是有差額嗎
老師24年5月注冊的公司需要做年報嗎
印花稅稅源采集里面為什么沒有減半征收
資產(chǎn)類每個科目還是不太明白,不看筆記記不住
你好,請問我公司出租一套樓房,收到訂金10萬,怎么合理從公戶提錢出來
老師您好,我公司有跨區(qū)域開票,我現(xiàn)在異地預(yù)繳了增值稅,這個增值稅跟我實繳的增值稅做賬是一樣的嗎還是
你好,咨詢一下,法人如果因為房貸之類的債務(wù)欠款,會不會對店鋪經(jīng)營有影響
老師請教一下,汽車租賃的一般納稅人企業(yè),車輛的保專票可以勾選抵扣是吧
老師, 1.個體工商戶需要工商年審么 2.個體工商戶是核定征收,需要工商年審的話,收入怎么報
老師好,請教:交航信技術(shù)服務(wù)費280,剛交時法人交的280。當(dāng)時我記賬為借:管理費用280,貸:其他應(yīng)付款_李敏。因我公司早就不實用稅控盤,因此航信收取的服務(wù)費280元退回到公司對公賬戶上,當(dāng)月已抵扣。老師就這服務(wù)費的正確賬務(wù)處理怎么做好。
老師,您好,我想向您咨詢一下,如果一個人在公司里面離職了,在個稅扣繳端軟件里面,如何讓他的個人信息從這個公司里面消失呢?是不是在這個離職的人的個人信息里面,填上離職時間就可以了,還要進行其他的什么操作嗎?
收到發(fā)票 借:管理費用 800 貸:應(yīng)付賬款-房東 800
這樣修改對吧
對的 是這樣改的哦 開800的就行了
收到發(fā)票是1000 我可以直接按照800的金額入賬 這樣操作允許么
同學(xué)你好 發(fā)票需要分開一個200一個800
因為付款是公司付給房東1000 發(fā)票開1000金額給公司 也沒問題,像這種業(yè)務(wù) 有其他的分錄寫法么
同學(xué)你好 都是這樣調(diào)整的 發(fā)票分開開