你好,每個月都有的,直接做工資薪金就可以的,在工資表里面體現(xiàn) 這個就不用發(fā)票了,可以不用讓房東給你開發(fā)票,相當(dāng)于是你們支付給了個人,個人自己再去租賃房屋是吧。
老師,我這個月給員工做工資,分錄為:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-小李 20000 發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬-小李 貸其他應(yīng)付款-法人名字2000 這樣可以嗎?然后小李是不是要申報個稅?
每月從員工工資里扣除宿舍租金200計提工資的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 200 貸:其他應(yīng)付款-某人200 付給房東租金 借:應(yīng)付賬款-房東 800 其他應(yīng)付款-某人 200 貸:銀行存款 1000 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付賬款-房東 800 其他應(yīng)付款-某人 200 這個賬務(wù)現(xiàn)在不平了,怎么修正呢 求教老師
老師,員工的水電房租補(bǔ)助,是這樣帳務(wù)處理么 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 在申報個稅時,并入工資申報是嗎?
公司租的給員工住的宿舍 每個月會固定收房租費(fèi) 支付物業(yè)費(fèi)同時收到發(fā)票 借管理費(fèi)用-房租 貸銀行存款 發(fā)放工資的時候扣除個人房租部分 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-員工房租嗎 那這部分其他應(yīng)收款對沖的是哪一部分
每月給部分員工房租補(bǔ)貼200,計入工資申報個稅了,分錄怎么做?收到房租發(fā)票:借:應(yīng)付職工薪酬貸:應(yīng)付賬款,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬。那我發(fā)放工資分錄是?房租補(bǔ)貼200是不計入應(yīng)付工資?這樣跟申報表申報金額不是有差額嗎
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請問要填工商年報嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項(xiàng)目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得季度報嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費(fèi)用發(fā)票,24年因?yàn)闆]有取得所以沒做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時是要更正24年當(dāng)期的申報表然后再做匯算清繳嗎?還是無需更正直接在匯算時填寫呢
老師您好,請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng),這個算固定資產(chǎn)單獨(dú)設(shè)備入賬,還是制造費(fèi)用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬左右)?
工商年報報關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計,我們公司是沒審計的,如照實(shí)填寫未審計會有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計好點(diǎn)?
老師,對方開的普票,怎么沒有稅費(fèi)顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬元,現(xiàn)人家還回來了,以一個公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理?。?/p>
我們以公司名義跟物業(yè)租金,但是公司名義代扣代繳,然后只優(yōu)惠200租金,剩下部分個人承擔(dān)的。我知道發(fā)放工資的時候怎么做?不計入工資的話,跟申報表不一致是正常的嗎
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款,做這個里面就可以的。
因?yàn)槊總€月都有的補(bǔ)貼,這個做工資里面。
那我每個月還會收到房租發(fā)票怎么做分錄?
不需要做的,因?yàn)槟銌挝徊怀袚?dān)。
就是這張發(fā)票沒有用。