你好,是需要更正第四季度的,然后做匯算
老師 個(gè)體工商戶第四季度報(bào)經(jīng)營所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多計(jì)提了一筆,年度匯算時(shí)按照正確的申報(bào)的 就是當(dāng)時(shí)申報(bào)第四季度時(shí)候沒發(fā)現(xiàn)有問題,申報(bào)年度經(jīng)營所得發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預(yù)繳還需要更正嗎
老師好,我想問一下現(xiàn)在更正24年4季度的報(bào)表可以嗎,相應(yīng)的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表也得更正,否則它提示不一致,還是等到匯算清繳的時(shí)候在更正4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,這樣的話,一季度的年初余額和到匯算清繳更正后的以后的季度年初余額不一致。
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
樸老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營業(yè)成本和第四季度的營業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
那更正的話是要先把這些費(fèi)用發(fā)票做在24年比如12月,然后再申報(bào)對(duì)嗎?意思就是不需要用到以前年度損益調(diào)整科目,直接把費(fèi)用做到24年就行是嗎
你好,是的,應(yīng)該更正到去年。你如果憑證直接做到今年的話就要用以前年度損益調(diào)整
那老師流程就是我要先調(diào)賬,在財(cái)務(wù)軟件里把這些發(fā)票進(jìn)行錄入然后生成財(cái)務(wù)報(bào)表再按照新的數(shù)據(jù)去申報(bào)第四季度的報(bào)表和匯算清繳對(duì)嗎?這樣的話是不是第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表都需要更正申報(bào) 第一次做不懂怎么處理感謝老師
你好,是的,就是你說的這樣。 不過現(xiàn)在有的地方不讓更正上年的季度申報(bào),這種的話就只能直接跟著匯算清繳。
老師我電子稅務(wù)局已經(jīng)申報(bào)了年度匯算清繳提示需要先更正后才可以,但是我點(diǎn)更正后還是無法更正以前的是什么情況???可以直接作廢嗎?
你好,你是要更正什么時(shí)候的?
更正第四季度的,系統(tǒng)提示需要先更正年度報(bào)表才可以,但是我更正了還是不行
你好有的省份的確實(shí)不讓修改。 就是說他只能更正上期的,不能更正上上期。
那怎么辦老師
你好如果是這種情況就只能在匯算的時(shí)候更正。
就是說把匯算的本年的總金額做對(duì)就可以了。
比如更正時(shí)點(diǎn)更正后不提交再返回算是沒提交申報(bào)嗎
你好是的這個(gè)算是沒有提交
那就是無法更正24年的了
你好,是的。有的省份確實(shí)不行。
老師年報(bào)后面我看有作廢的按鈕,可以作廢嗎
你好,這個(gè)一般只能更正。