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老師,這個例題的第三部分不是很明白,可以解釋一下嗎?

老師,這個例題的第三部分不是很明白,可以解釋一下嗎?
2020-05-17 16:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-17 16:46

您好 免稅的產(chǎn)品對應(yīng)的進項不能抵扣??偸杖?50,免稅收入50,占1/3,所以1/3進項不能抵扣,6*1/3=2不能抵扣,能抵扣4

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您好 免稅的產(chǎn)品對應(yīng)的進項不能抵扣??偸杖?50,免稅收入50,占1/3,所以1/3進項不能抵扣,6*1/3=2不能抵扣,能抵扣4
2020-05-17
您好,正在給您回復(fù),謝謝
2023-01-09
3題目 借,銀行存款? 44000%2B8800 貸,合同負(fù)債? 44000 應(yīng)交稅費? 8800 借,合同負(fù)債? 600000*120000/(120000%2B280000)=180000 貸,主營業(yè)務(wù)收入? 180000 借,主營業(yè)務(wù)成本? 120000 貸,合同履約成本? 120000 4題目,累計39000,也就 是本期發(fā)生390000-120000 借,合同負(fù)債? 600000-180000 貸,主營業(yè)務(wù)收入? 180000
2021-04-09
你好,外購進來然后發(fā)福利的,這個庫存商品不允許抵扣, 你當(dāng)時是借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款,你現(xiàn)在借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 那你的庫存商品是加稅合計做賬的,然后你再發(fā)福利,借應(yīng)付職工薪酬,福利費貸庫存商品 月末計提借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費
2022-06-21
同學(xué)您好 1.固定資產(chǎn)入賬時,賬面價值1189.2 2.2020年計提折舊196 3.20年計提減值185.64 4.改良前計提折舊79.5 5.進行改良時,需要把固定資產(chǎn)賬面價值轉(zhuǎn)到在建工程,而固定資產(chǎn)賬面價值=原值-折舊-減值準(zhǔn)備 您看下,哪一步不理解
2020-10-12
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