支付銷售返利方:銷售返利如采用返回所銷售商品方式的,根據(jù)稅法的規(guī)定,應(yīng)視作銷售處理,并計繳增值稅。 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 期末對于捐贈的商品進(jìn)行納稅調(diào)整。 收到銷售返利方:收到實物銷售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理: 若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,其會計分錄為: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 若不開具增值稅專用發(fā)票,其會計分錄為: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 直接返還貨款支付銷售返利方時 支付銷售返利方:銷售返利如采用支付貨幣資金形式的,根據(jù)取得的“進(jìn)貨退出或索取折讓證明單”作為費(fèi)用處理。 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 收到銷售返利方:如果對方開具紅字發(fā)票時,應(yīng)將進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
廠家給的返利沖抵貨款怎么做分錄
廠家給經(jīng)銷商的返利怎么做分錄
工廠返利給商家怎么做賬?
按廠家政策每銷售一臺車廠家給經(jīng)銷商返利2000元(需開專票收取)。(按內(nèi)部規(guī)定,返利沖車成本)會計分錄怎么做?
老師,上游廠家給的返利 ,我們也給下游的經(jīng)銷商,給下游經(jīng)銷商的返利可不可以借:其他應(yīng)收上游廠家某某返利,貸應(yīng)付賬款某某返利抵貨款。 然后上游廠家給我們的返利,沒到賬,怎么做
老師,個稅是本月申報上月的吧,就是9月15之前申報的是所屬期為8月個稅對吧
老師您好,請問公司賣二手車需要開發(fā)票嗎,有一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個發(fā)票是我們公司開的嗎還是二手車開啊
老師,請問營業(yè)執(zhí)照的注冊地址更換流程有嗎?
請問一下老師,老板是歸屬于管理人員的,但是業(yè)務(wù)都是老板去談的,去辦業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)是歸屬管理費(fèi)用還是營業(yè)費(fèi)用
老師,想問問,入職公司主要是為了社保,社保個人承擔(dān)2000,工資到手幾十塊可以嗎,會有問題嗎,
個人申請開勞務(wù)發(fā)票,需要帶什么資料?
老師您好,我24年12月確認(rèn)了未開票收入,然后我25年的8月開票了,然后沖紅了未開票收入,賬上我是這么做的,但是我發(fā)現(xiàn)我這樣做之后我的電子稅務(wù)局統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)和我賬面上科目余額表上的收入的數(shù)字不一樣
老師,A公司有30多家代銷公司,這些公司賣給消費(fèi)者,收款是A公司二維碼收款,收取1%手續(xù)費(fèi),該怎么做賬
我們廠的食堂承包給一個個體工商戶,我們8月份餐費(fèi)是10萬元,食堂產(chǎn)生的電費(fèi)是3000元,我們給食堂結(jié)賬要扣除這個餐費(fèi)才打款給他。我們要求食堂開票應(yīng)該開10萬元還是97000元?
老師好!我們公司是一家園林花卉公司,年營業(yè)額1000萬左右,員工100人以下,應(yīng)歸屬于小微企業(yè)嗎?
不考慮稅也沒有發(fā)票作為經(jīng)銷商怎么做賬
沖減費(fèi)用或成本都可以,請參照以上分錄
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)什么
你好,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本