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工廠返利給商家怎么做賬?

2022-09-16 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-16 14:47

?你好;? ?那 你是做工廠還是商家的分錄了 。 是否開票? ?

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快賬用戶5195 追問 2022-09-16 14:48

我是商家,因?yàn)榻裉焓盏椒道怯脕頉_減貨款的

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齊紅老師 解答 2022-09-16 14:49

?你好;? ?那你開票出去了沒有 ;如果沒有開; 做; 借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)成本或者庫存商品? ?

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快賬用戶5195 追問 2022-09-16 14:49

沒有開票

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齊紅老師 解答 2022-09-16 14:49

?做; 借銀行存款 或者應(yīng)付賬款? ?貸 主營業(yè)務(wù)成本或者庫存商品? ??

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快賬用戶5195 追問 2022-09-16 14:54

這筆錢直接是返到我們工廠的賬戶里的,

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快賬用戶5195 追問 2022-09-16 14:55

沒到我們公司的銀行卡里,是直接打到了工廠的賬里的

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齊紅老師 解答 2022-09-16 14:58

你好; 意思是不會直接給你;? 以后拿貨抵減? ? 是嗎??

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快賬用戶5195 追問 2022-09-16 14:59

對,就是這個意思。我們需不需要在我們的銀行存款過一下?

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:03

?你好;? 不用哈;? 你做 ;? ?借其他應(yīng)收款? 貸? ? 營業(yè)外收入 ; 到時抵減 :借? ?應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款;? ?借庫存商品貸應(yīng)付賬款? ?

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快賬用戶5195 追問 2022-09-16 15:07

第一步:借銀行存款貸營業(yè)外收入 第二步:借預(yù)付賬款貸銀行存款 第三步:借庫存商品貸預(yù)付賬款 這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:09

不這樣做; 你實(shí)際銀行沒有收到款的哇??

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快賬用戶5195 追問 2022-09-16 15:11

第一步:借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入 第二步:借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)收款 第三步:借庫存商品貸預(yù)付賬款 這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:15

?你好;? ?是的; 就這樣掛? ?

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快賬用戶5195 追問 2022-09-16 15:17

好的,感謝

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齊紅老師 解答 2022-09-16 15:19

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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?你好;? ?那 你是做工廠還是商家的分錄了 。 是否開票? ?
2022-09-16
那個需要廠家開負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖當(dāng)年的進(jìn)貨成本
2025-02-17
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的沖成本和貨款的
2022-09-16
你好,不可以這樣處理的,收款付款需要有合同和發(fā)票作為支撐依據(jù)的
2024-03-25
支付銷售返利方:銷售返利如采用返回所銷售商品方式的,根據(jù)稅法的規(guī)定,應(yīng)視作銷售處理,并計繳增值稅。 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 期末對于捐贈的商品進(jìn)行納稅調(diào)整。 收到銷售返利方:收到實(shí)物銷售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理: 若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,其會計分錄為: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 若不開具增值稅專用發(fā)票,其會計分錄為: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 直接返還貨款支付銷售返利方時 支付銷售返利方:銷售返利如采用支付貨幣資金形式的,根據(jù)取得的“進(jìn)貨退出或索取折讓證明單”作為費(fèi)用處理。 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 收到銷售返利方:如果對方開具紅字發(fā)票時,應(yīng)將進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-05-16
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