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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。本月銷售一批材料,價(jià)值5876元(含稅價(jià))。該批材料計(jì)劃成本為4200元,材料成本差異率為2%,該企業(yè)銷售材料應(yīng)確認(rèn)的損益為()元。 會(huì)計(jì)分錄咋做呢?

2020-05-15 21:13
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-05-15 21:27

你好 借;應(yīng)收賬款等科目5876 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入5876/1.13 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5876/1.13 *13% 借;其他 業(yè)務(wù)成本 4200*(1%2B2%) , 貸;原材料4200,材料成本差異4200*2% 該企業(yè)銷售材料應(yīng)確認(rèn)的損益=5876/1.13 — 4200*(1%2B2%)=920

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