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您好老師,小規(guī)模企業(yè)差額征稅,申報(bào)時(shí)附列資料是經(jīng)調(diào)整的銷售額,和利潤(rùn)表上的銷售額是不一致的,這應(yīng)該怎么調(diào)整

2020-04-17 09:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-17 09:42

不需要調(diào)整是有稅會(huì)差異這個(gè),你只保證交稅分錄是一樣就可以,差額納稅申報(bào)收入是差額后,賬上收入是全額的,

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不需要調(diào)整是有稅會(huì)差異這個(gè),你只保證交稅分錄是一樣就可以,差額納稅申報(bào)收入是差額后,賬上收入是全額的,
2020-04-17
您好 請(qǐng)問是增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)正確的還是利潤(rùn)表數(shù)據(jù)正確的 有沒有未開票收入?
2022-07-13
只有更正申報(bào)所得稅申報(bào)了
2023-08-14
您好,因?yàn)樵鲋刀惻c企業(yè)所得稅以及會(huì)計(jì)收入不同,這個(gè)可以解釋的
2023-08-25
您好,應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù),就是免得退稅額調(diào)增, 不得免征和抵扣稅額為負(fù)數(shù),就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù)。
2022-02-21
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