你好!你季度開(kāi)票是否超過(guò)30萬(wàn)?未超過(guò)30萬(wàn)的話,只填寫(xiě)主表第十行就可以,按不含稅金額填寫(xiě)。
我在申報(bào)小規(guī)模增值稅,為什么填完他說(shuō) 《本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷(xiāo)售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中?!?/p>
老師,你好。我現(xiàn)在填的增值稅報(bào)表,提示“《本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷(xiāo)售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第110欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中
老師,你好。我現(xiàn)在填的增值稅報(bào)表,提示“《本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷(xiāo)售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第110欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中
我是小規(guī)模,保存的時(shí)候出現(xiàn)了這些,本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷(xiāo)售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。怎么也弄不過(guò)去
?1. 本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷(xiāo)售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”中; ????2. 適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車(chē)間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷(xiāo)項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷(xiāo)存表格嗎?
客戶半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門(mén),為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門(mén)在公司做那么多事,別的部門(mén)做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門(mén)頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開(kāi)票收入里吧?