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我在申報小規(guī)模增值稅,為什么填完他說 《本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中?!?/h1>

2020-04-21 09:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-21 09:53

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你好!主表可以截圖過在嗎?
2020-04-21
你寫在11攔,不然就要交稅了
2019-08-12
你好;? ? 意思是沒有超過30萬;寫11藍寶免稅即可;? 你有差額業(yè)務嗎??
2023-07-17
你好銷售額多少的
2023-04-09
如果您本期的銷售額不超過30萬,那么普通發(fā)票部分是可以享受免稅的,直接填在申報表第九行、十行中享受免稅即可
2020-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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