你好 是的 你既然少計(jì)提了就補(bǔ)
老師好,科目余額表里應(yīng)交的增值稅比實(shí)際少(實(shí)際是正確的),要是補(bǔ)提的,借方應(yīng)交稅金(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅金——未交增值稅,這樣的話,借方不是又有余額了嗎
老師,計(jì)提的增值稅比實(shí)際扣繳的少,未交增值稅出現(xiàn)借方余額,怎么調(diào)平,再補(bǔ)計(jì)提嗎
未交增值稅有幾毛錢借方余額,上月實(shí)交增值稅比計(jì)提的少,怎么處理?
你好,未見增值稅借方余額為0.01,怎么調(diào)平?就是實(shí)力繳納的增值稅比計(jì)提的多0.01
老師你好,以前年度增值稅沒有計(jì)提直接繳納造成了年底應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平
做賬是根據(jù)銀行流水對賬單還是回單一筆一筆錄分錄
老師:您好,小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,老板自己的社保可以先轉(zhuǎn)移到別的公司么?
宋生老師在嗎 需要咨詢前期一個問題
請問這道題的第二問計(jì)算6月份現(xiàn)金支出的時候,要不要算他月初長期借款2萬元年利率9%,按月付息的那個利息費(fèi)用要不要算入到6月份的現(xiàn)金支出里面?
問一下,供應(yīng)商開了一張3%的專票 但是我們銷售出去的是13%的專票 供應(yīng)商要補(bǔ)多少錢給我們,怎么算
審核完,過完賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)是吧,怎樣才知道7月完事了,不自動跳到8月嗎
問一下,供應(yīng)商開了一張3%的專票 但是我們銷售出去的是13%的專票 供應(yīng)商要補(bǔ)多少錢給我們,
老師,申報7月工資老是提示交稅,在自然人網(wǎng)頁版,入職時間是6月16日,免稅收入顯示0
我們公司年產(chǎn)值800萬,對于車間里領(lǐng)用的價值300元的工具應(yīng)該怎樣管理
老師,怎么知道考得是披露的經(jīng)濟(jì)增加值還是簡化的經(jīng)濟(jì)增加值?