你好 是的 你既然少計提了就補
老師好,科目余額表里應交的增值稅比實際少(實際是正確的),要是補提的,借方應交稅金(轉出未交增值稅),貸方應交稅金——未交增值稅,這樣的話,借方不是又有余額了嗎
老師,計提的增值稅比實際扣繳的少,未交增值稅出現借方余額,怎么調平,再補計提嗎
未交增值稅有幾毛錢借方余額,上月實交增值稅比計提的少,怎么處理?
你好,未見增值稅借方余額為0.01,怎么調平?就是實力繳納的增值稅比計提的多0.01
老師你好,以前年度增值稅沒有計提直接繳納造成了年底應交增值稅未交增值稅的借方有余額怎么調平
老師,請問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報的時候需要換算成不含稅的嗎?
公司目前還沒有規(guī)模的銷售業(yè)績,只是每隔幾個月有一單,給員工發(fā)工資也是有的月份發(fā),有的月份沒發(fā),每個月多少老板也沒說固定工資,這種情況做賬是不是在沒有發(fā)工資的月份也要“按照所在城市”的最低工資計提呢?
你好。4000一個月工資每個周未單休5月1至3號放假
之前地址在安徽合肥市里,現在地址經營異常了,新地址現在在安徽縣城了,需要省會變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設立分公司,異地發(fā)生的工資計入分公司,但是分公司不開票,開票用機構注冊地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿企業(yè)出口退稅,因退稅率差導致需做進項轉出,有多的進項發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊資金還多,怎么做賬
老師,您好!機構注冊地在A市,辦公地點在B市,B市只是作為業(yè)務部門辦公室,業(yè)務員開發(fā)業(yè)務是全國各地,現在b市發(fā)生的費用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數取數應該是取個稅屬期3、6、9、12這幾個屬期的申報的人數對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數取數個稅系統屬期3、6、9、12的申報人數對嗎