不行,你得看一下哪個(gè)有問題。

老師好,科目余額表里應(yīng)交的增值稅比實(shí)際少(實(shí)際是正確的),要是補(bǔ)提的,借方應(yīng)交稅金(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅金——未交增值稅,這樣的話,借方不是又有余額了嗎
你好我應(yīng)交稅金貸方余額啥意思,實(shí)際交的稅金是未交增值稅借方發(fā)生額
科目余額表里應(yīng)交增值稅貸方余額,未交增值稅借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額那我咋計(jì)算出來留抵是多少呀
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 那轉(zhuǎn)出未交增值稅下的余額,不是還在嗎?如何做賬?
老師你好,“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”有借方余額,需要轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的借方嗎。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅??梢赃@樣的處理嗎。
建筑勞務(wù)公司,簽合同額比實(shí)際施工額小,按結(jié)算額開的發(fā)票,沒補(bǔ)簽合同,可以嗎?
老師,您好,請(qǐng)問公司法定代表人向銀行貸款用于公司經(jīng)營,利息無發(fā)票,利息怎么能合法合規(guī)?請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝
老師您好,請(qǐng)問殘保金的工資總額怎么填?
付款到境外的個(gè)人賬戶,對(duì)方給我們開具國際發(fā)票是否可以使用
付款到另外個(gè)人賬戶,對(duì)方給我們開國際發(fā)票可以嗎
老師,開票的購買方和支付方必須要一致嗎?
@董孝彬老師,每季度交的房產(chǎn)稅和土地使用稅怎么計(jì)分錄規(guī)范?
三聯(lián)收據(jù),哪幾聯(lián)要蓋章???蓋什么章?
老師,那些屬性的發(fā)票,可以給到公司當(dāng)作成本票抵扣呢?能否提供一下具體的;
我們使用的是管家婆軟件工貿(mào)版 在倉庫設(shè)置分了原材料庫,半成品庫 產(chǎn)成品 在生產(chǎn)領(lǐng)用 時(shí)有的產(chǎn)成品需要領(lǐng)用原材料 半成品 不能同時(shí)領(lǐng)用 請(qǐng)問是在設(shè)置倉庫時(shí)不分類設(shè) 直接一個(gè)總庫就行

