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老師你好,以前年度增值稅沒有計提直接繳納造成了年底應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平

2023-01-08 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-08 19:17

你好 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅

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快賬用戶4718 追問 2023-01-08 19:19

老師是小規(guī)模公司只有一個未交增值稅

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快賬用戶4718 追問 2023-01-08 19:19

沒有已交增值稅這個科目

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齊紅老師 解答 2023-01-08 19:21

那你這個不想增加科目,那么就不需要賬務(wù)處理的

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快賬用戶4718 追問 2023-01-08 19:23

那老師應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅借方也有余額也是這樣處理嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-08 19:27

不是的,這個說明你們有多繳納的,這個是異常的,需要你查一下以前的賬務(wù)處理,是出錯了

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你好 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
2023-01-08
同學(xué)你好 這個不用 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-01-06
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2021-01-14
你好,同學(xué) 如果這個余額不對的話,可以對沖后,調(diào)整到營業(yè)外收支科目
2024-04-30
您好,這個的話,現(xiàn)在還在掛賬嗎
2024-01-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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