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未交增值稅有幾毛錢借方余額,上月實(shí)交增值稅比計(jì)提的少,怎么處理?

2020-11-07 14:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-07 14:24

同學(xué)你好 未交增值稅有幾毛錢借方余額——這個(gè)應(yīng)是實(shí)際交的比計(jì)提的多呢

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快賬用戶8006 追問 2020-11-07 14:27

哦哦,看錯(cuò)了。那我下個(gè)月是不是要多計(jì)提回來

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-07 14:29

同學(xué)你好,可以將多交的計(jì)入管理費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

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同學(xué)你好 未交增值稅有幾毛錢借方余額——這個(gè)應(yīng)是實(shí)際交的比計(jì)提的多呢
2020-11-07
你好 是的 你既然少計(jì)提了就補(bǔ)
2020-04-15
您好 借:營業(yè)外支出 0.02 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.02
2019-10-10
同學(xué)您好! 您好! 對于23年10月計(jì)提的未交增值稅,若11月實(shí)際交稅時(shí)多交導(dǎo)致未交增值稅科目貸方有負(fù)數(shù)余額,應(yīng)通過會計(jì)分錄調(diào)整。具體為:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅(負(fù)數(shù)金額),貸:銀行存款或其他應(yīng)付款等。確保賬目準(zhǔn)確反映實(shí)際交稅情況。
2024-03-09
同學(xué)你好,這些明細(xì)都是一般納稅人用的;小規(guī)模納稅人是不用的;小規(guī)模只用應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增這個(gè)科目;
2020-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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